你好, 需要他提供發(fā)票,第一聯(lián)的復(fù)印件去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失,你們正常作可以的。
老師,我們公司開出25萬的發(fā)票給對方,我們是咨詢顧問公司,因為疫情沒去對方公司進行咨詢,對方也沒付款。我們發(fā)票開出去給對方,對方也沒付款給我們,現(xiàn)在稅務(wù)查,請問我們怎么寫材料比較好
老師,我們公司開出25萬的發(fā)票給對方,我們是咨詢顧問公司,因為疫情沒去對方公司進行咨詢,對方也沒付款。我們發(fā)票開出去給對方,對方也沒付款給我們,現(xiàn)在稅務(wù)查,請問我們怎么寫材料比較好
老師,對方單位丟失了開給我們的專票,我們因為沒有票也沒付款,現(xiàn)在對方單位破產(chǎn)清算,寄給我們顯示我們欠他們的一些文字材料 我們是要付款嗎
請問老師,去年供貨單位給我們開的一張發(fā)票,丟失找不到了,發(fā)票未抵扣,對方要我們開紅字信息表給他們,是我們開嗎?
老師您好,我們給對方單位開了79萬元的發(fā)票,當時沒有扣除稅款,現(xiàn)在對方要用私人卡給我們給稅款,這種的我應(yīng)該怎么記賬,還是我要給對方單位說要從他們公戶給我轉(zhuǎn)入呢老師
老師,什么是最長訴訟時效
母公司對子公司長期股權(quán)投資與對應(yīng)子公司所有者權(quán)益中所享有的份額抵消分錄。這個是什么意思?
請問是每個月都要交嗎?
劉紅艷老師你好,剛才的問題,就是說不用處理就行,按最后40多萬這就就可以了是嗎
老師,我們7月份增值稅申報表上的進項稅額為什么比我們7月份電子稅務(wù)局里取得的進項稅額要多
如果資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ),怎么區(qū)分是確認遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債 ,然后怎么區(qū)分借貸方
老師您好,普通合伙企業(yè),公司,這些出資人如果宣告破產(chǎn),對債務(wù)還承擔責任嗎
老師,你好,生產(chǎn)型出口企業(yè),不得免征和抵扣稅額,需要做進項轉(zhuǎn)出嗎? 如果不需要做進項轉(zhuǎn)出,會計上怎么做這筆分錄?
老師,請問一下怎么在快賬軟件里面刪除憑證呢
材料發(fā)出一般企業(yè)用哪種核算方法
這樣我們也可以正常抵扣嗎?對方這張票是好幾年前的了,應(yīng)該是16個點的
你好 增值稅可以抵扣 所得稅看時間 屬于那一年的成本費用
我們是小微企業(yè),不需要還要以前年度損益調(diào)整科目吧,直接按發(fā)票入成本就行了吧
屬于二一年的成本費用的可以。
我們是見票入賬,沒發(fā)票前任會計也沒入賬,如果他們這次給復(fù)印件我這次就入成本,這算21年成本費用吧
勾選平臺上也沒有這張發(fā)票,應(yīng)該是當時還沒有勾選平臺
你好,企業(yè)做賬,根據(jù)權(quán)責發(fā)生制來。
前任會計當時沒見票也沒入庫存,那我現(xiàn)在怎么處理
這個貨物銷售出去做了收入嗎?
按道理是銷售了做收入了
那你沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?那你們這種賬務(wù)處理是不是有問題
我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不是一一對應(yīng)的,是按銷售大概一個數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)成本的
那你之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本都抵扣了所得稅嗎?如果已經(jīng)抵扣了,說明你這個是提前已經(jīng)抵扣了。
我們一直虧損,沒交所得稅
所得稅的成本和利潤表的成本一樣的
同學(xué),不是這個意思的,比如你的收入100萬成本是80 你這個80沒有成本,正常的應(yīng)該在匯算清繳的時候調(diào)燈,結(jié)果你沒有調(diào)燈,你的成收入成本都是按照你賬上來的,這種就是說明你已經(jīng)抵扣了,如果不抵扣的話,你這個80應(yīng)該調(diào)燈按100來交稅的,是這個意思。
沒有調(diào)增成本過,應(yīng)該是抵扣了的
當時前任會計也沒做預(yù)估入庫這個分錄
那你應(yīng)該紅沖一個暫估入庫的,然后再做一個發(fā)票的。
前任會計都沒做暫估入庫我現(xiàn)在怎么沖呢
你好,當時他的分錄借庫存商品貸應(yīng)付賬款,沒有這個嗎?