你好 如果是小規(guī)模納稅人個體戶,月度收入低于15萬,季度低于45萬免征增值稅,附加稅。 應(yīng)納稅所得額低于100萬,生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅減半征收?
老師,個體工商戶稅收優(yōu)惠政策。
老師,個體工商戶稅收政策是?有什么優(yōu)惠?
老師個體工商戶有什么稅收優(yōu)惠政策嗎
個體工商戶現(xiàn)在有什么稅收優(yōu)惠政策?
個體工商戶有什么優(yōu)惠政策?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師比如說月銷售額60000,報個稅時是不是按照60000× 0.05呢
你好,你單位生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅是根據(jù)收入核定征收,還是根據(jù)利潤查賬征收呢??
老師如果是按照生產(chǎn)經(jīng)營是不是就按照我那個那樣算,如果是利潤的話,就應(yīng)該按照利潤總額算呢
你好 如果是根據(jù)收入核定征收,生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=收入*應(yīng)稅所得率*稅率—速算扣除數(shù) 如果是查賬征收,生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=利潤總額*稅率—速算扣除數(shù)
老師,您幫忙看下我們這是屬于哪一種呢
你好,你提供的這個圖片,無法看出是什么方式 需要打開具體的申報表,才知道征收方式的?
您是說打開個稅的申報表嗎
你好,是的,是這樣的?
沒有申報過呢,直接沒在個稅系統(tǒng)建立數(shù)據(jù),問了下會計是核定征收
你好,核定征收,就根據(jù)收入填寫申報
我看了下電子稅務(wù)局申報清單中有個簡易申報受理清單適用于定期定額戶,還有老師核定征收只能按照收入,查賬征收只能按照利潤是嗎
你好,是的,是這樣的?
那老師您能提供一份個稅算的稅率和速算扣除數(shù)清單嗎,像個體戶這種是不是要報到經(jīng)營所得里
你好,生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù) 稅率,速算扣除數(shù)見表
老師就像我剛才說的那個如果按照核定征收,收入季度60000,我給您發(fā)的那個表顯示稅率按照0.05,個人所得稅季報,這個個稅要怎么計算呢
你好,需要知道應(yīng)稅所得率是多少,而不是直接用6萬*5%計算納稅的? 根據(jù)收入核定征收,生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=收入*應(yīng)稅所得率*稅率—速算扣除數(shù)
那老師這個應(yīng)稅所得率怎么計算呢
你好,應(yīng)稅所得率不是計算的,而是稅局根據(jù)你單位所在行業(yè)核定的一個比例?