同學(xué)你好!這個(gè)不用交印花稅的哦
問(wèn)下老師,是汽車服務(wù)公司,我們開(kāi)給保險(xiǎn)公司的車輛檢測(cè)費(fèi)發(fā)票,可以開(kāi)嗎?還是需要什么資質(zhì)?
汽車檢測(cè)站開(kāi)出去的汽車檢測(cè)費(fèi)發(fā)票要交印花稅嗎?
收到檢測(cè)費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎
老師,公司新購(gòu)買的汽車,請(qǐng)問(wèn)上牌費(fèi)付給了汽車銷售公司,而上牌費(fèi)發(fā)票另外一個(gè)公司開(kāi)過(guò)來(lái)的可以嗎?發(fā)票開(kāi)的品名“機(jī)動(dòng)車檢測(cè)費(fèi)”這樣可以嗎?
老師,公司名下沒(méi)有車,但是收到一張發(fā)票,開(kāi)的品名是“汽車檢測(cè)儀”,可以入賬走費(fèi)用報(bào)銷嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
為什么?依據(jù)是什么
這個(gè)不屬于印花稅列舉范圍啊
不是存在合同就要交印花稅嗎?
不是啊? ?是要列舉范圍內(nèi)的? ?比如購(gòu)銷合同/租賃合同等
檢測(cè)費(fèi)不是也是合同嗎?
是合同? ?但不是購(gòu)銷合同/租賃合同等的啊? ?注意? 是列舉范圍內(nèi)的合同