你好,借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 收到的 支付的借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款

老師你好,我現(xiàn)在有一個(gè)問題想請(qǐng)教你,我們單位有一個(gè)工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個(gè)月都已經(jīng)開過來了,然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個(gè),我們之前預(yù)交了一萬二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬二的電費(fèi)給他扣回來就說這個(gè)賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅,這個(gè)稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個(gè)發(fā)票拿過來。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的,我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說的是把那個(gè)一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個(gè)人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計(jì)入營業(yè)外收入,這樣子做對(duì)不對(duì)啊?
老師上午好,我們預(yù)收客戶電費(fèi),然后再按季度一起支付給供電單位,中間有價(jià)差收益,會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)應(yīng)該怎么處理?供電單位給我們的發(fā)票已經(jīng)開具,款未付
老師您好,有個(gè)問題比較繁瑣。我們單位向供電公司支付了下屬變電站的電費(fèi),給下屬單位記賬是以其他應(yīng)收款記的,給供電公司記賬是記到了預(yù)付賬款?,F(xiàn)在供電公司給我們開了票,我們的分錄應(yīng)該就是借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:預(yù)付賬款。現(xiàn)在有個(gè)問題是,我們還要給下屬公司開票,可現(xiàn)在下屬公司已經(jīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓賣出去了,電費(fèi)也通過債權(quán)收回來了,那我還需要給下屬單位開票么?如果要開票,我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師下午好我們公司是個(gè)小建筑工程公司,在工程結(jié)算時(shí),按合同價(jià)款開具了全額發(fā)票給業(yè)主單位,業(yè)主單位分期付了部分款項(xiàng),其中扣除了一些服務(wù)費(fèi)、工程實(shí)際結(jié)算與合同價(jià)差額,但沒提供相應(yīng)的票據(jù),請(qǐng)教老師:我應(yīng)該怎么處理應(yīng)收賬款中掛的這部分無票據(jù)又無法收回的款項(xiàng)?謝謝!
你好老師,請(qǐng)問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會(huì)計(jì)一直沒有做賬,就只有一個(gè)表格做的進(jìn)出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當(dāng)于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進(jìn)出的收入和費(fèi)用也是通過支付寶走的,但是都沒有發(fā)票,開了三個(gè)月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時(shí)這公司也沒有其他的賬務(wù)處理。請(qǐng)問老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)


我們是酒店行業(yè),電費(fèi)不是我們的主業(yè)
其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本里面。
把主營業(yè)務(wù)收入改成其他業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
當(dāng)我們收到客戶預(yù)存的電費(fèi)的時(shí)候,就確認(rèn)收入嗎?
當(dāng)月能消費(fèi)了嗎?月底的時(shí)候能消費(fèi)了嗎?
我們是先按月收客戶的錢,然后是按季度抄表,三個(gè)月抄一次表,三個(gè)月支付一次
電力局那邊知道你使用了多少吧。
抄表的氣候才知道我們一共用了多少電,這個(gè)客戶和我們的電表是分開的
也就是你通過電力局那邊能知道對(duì)方用了多少電的話,你自己做收入用了多少?你做多少的收入預(yù)存的用不完的,做預(yù)收賬款里面。