這個(gè)是虛增的業(yè)務(wù)嗎?之前分錄怎么做的?
老師好,應(yīng)付賬款下暫估款有一直未開具發(fā)票,而且金額很大,匯算時(shí)也做了納稅調(diào)增,但是財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)沒有調(diào)減,這樣一直累計(jì)下來數(shù)會(huì)越來越大,會(huì)計(jì)報(bào)表上如何處理?
老師,今年3月,我們對(duì)2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實(shí)的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導(dǎo)致2022年4季度及以前年,已經(jīng)報(bào)給稅局的季報(bào)表和改過后的報(bào)表不一致了。。。請(qǐng)問下,我匯算清繳時(shí)怎么辦??報(bào)年報(bào)怎么報(bào)? 如果要去稅局改22年申報(bào)過的數(shù)據(jù),改動(dòng)大,會(huì)不會(huì)引起注意??如果不改,,成本可能會(huì)在2023年度,沒有收入的情況下,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有數(shù)字。。請(qǐng)問老師有沒有什么好的辦法??
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,2023年底進(jìn)行了費(fèi)用暫估,1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票,但有以下幾個(gè)問題: 1、有一個(gè)裝修的費(fèi)用,沒有收回發(fā)票,這個(gè)該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費(fèi)用沒有暫估,但是收到發(fā)票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財(cái)報(bào)該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)因?yàn)榻衲甑膽{證而變化嗎? 這樣調(diào)整會(huì)不會(huì)影響2024年第一季度的財(cái)報(bào)和稅? 還是說我先把去年的帳調(diào)好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達(dá)的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師,我們是商業(yè)企業(yè),商品入庫票未到且已經(jīng)做了銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,當(dāng)時(shí)有做暫估入庫,借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商?,F(xiàn)在要做匯算清繳,確認(rèn)有好幾個(gè)庫存商品是沒有票回來沖暫估的,首先賬面要如何做會(huì)計(jì)處理(如果只需要匯算清繳調(diào)增繳稅,賬面跨年不做處理,那掛的應(yīng)付賬款-應(yīng)付供應(yīng)商這個(gè)余額要怎么做處理,其次,匯算清繳直接調(diào)增該筆金額增加利潤(rùn)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅對(duì)吧。
老師,我們是一個(gè)小規(guī)模的貿(mào)易公司,23年采購(gòu)一批茶葉13000元,當(dāng)時(shí)沒有收到采購(gòu)發(fā)票,做的暫估入庫 借:庫存商品-茶葉 貸:應(yīng)付賬款-暫估賬款 其實(shí)當(dāng)時(shí)這個(gè)13000已經(jīng)付給對(duì)方了,應(yīng)該直接用庫存現(xiàn)金或者銀行存款就可以。不知道為啥之前的會(huì)計(jì)用的應(yīng)付賬款-暫估賬款。后面一直沒有收到發(fā)票今年做匯算清繳,這個(gè)13000也納稅調(diào)增了。但是賬上還是有13000的應(yīng)付賬款-暫估賬款,老師,現(xiàn)在應(yīng)該怎么把這個(gè)平一下比較好?
老師 殘疾人 需要怎么個(gè)備案
老師,我們公司招聘了請(qǐng)問退休人員,他的工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,請(qǐng)看圖,第二小題,18年內(nèi)部交易損益又實(shí)現(xiàn)了20%、是不是相當(dāng)于未實(shí)現(xiàn)80%?
老師好,我們公司現(xiàn)在報(bào)高企,歸集研發(fā)人員,人數(shù)要占到總?cè)藬?shù)的10%-30%,這個(gè)總?cè)藬?shù)該怎么確定呢,因?yàn)槊總€(gè)月人數(shù)幾乎都不一樣
北京2025年新的社保繳費(fèi)基數(shù)最低檔下來了嗎
你好老師,半路建賬,比如7月要建賬,7月的起初余額是6月的期末余額嗎
老師,麻煩問下,公司買了一臺(tái)學(xué)習(xí)機(jī)給大家辦公講解培訓(xùn)用,價(jià)格8000,可以直接入賬到管理費(fèi)用辦公費(fèi)里嗎
老師好,我們是生產(chǎn)玻纖布的,我們要統(tǒng)計(jì)產(chǎn)能、產(chǎn)量怎么計(jì)算和統(tǒng)計(jì)?
有聽說過靈活用工平臺(tái)嗎??
物業(yè)會(huì)計(jì),收取的裝修押金不符合退的條件這筆裝修押金應(yīng)該如何做賬,從其他應(yīng)付款中轉(zhuǎn)到哪里
也不箅虛增,實(shí)際油耗,但是沒開發(fā)票。借原材料貸應(yīng)付暫估
那你們不需要支付的嗎
已經(jīng)私下支付過了
借應(yīng)付貸其他應(yīng)付款 需要有個(gè)人支付的證明
沒有怎么辦
那咋知道個(gè)人支付過了
可不可以做一筆應(yīng)付未付,相當(dāng)于付不出去,轉(zhuǎn)增營(yíng)業(yè)外收入?
轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入你們又得交所得稅了 你這個(gè)款不需要給個(gè)人了嗎 就是不還錢了
匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增過了
那你做營(yíng)業(yè)外,收入是不是又得交了影響你的利潤(rùn)。
如果這個(gè)錢不還的話,你們做一筆借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
一下調(diào)整一千多萬,會(huì)不會(huì)引起金稅四期預(yù)警了
你們匯算清繳,不是已經(jīng)調(diào)整啦,如果已經(jīng)調(diào)整了,不影響的。