你好是的,是這么做的。
如果預(yù)收一筆學(xué)費,借預(yù)收賬款,袋主營業(yè)務(wù)收入。分期確認學(xué)費收入呢!會計分錄怎么做!
2022年8月份確認收入的會計分錄 借:預(yù)收賬款 115495.05 貸:主營業(yè)務(wù)收入115495.05
2022年5月收到發(fā)票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,6月份收到貨款,記錯賬,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 2023年調(diào)賬會計分錄 借:預(yù)收賬款 貸 : 應(yīng)收賬款 這樣做分錄對嗎?
2022年有筆錯賬 借:其他應(yīng)收款/公攤電費 貸:主營業(yè)務(wù)收入,對的分錄是 借:借其他應(yīng)付款/保證金 貸:主營業(yè)務(wù)收入,跨年要怎么做會計分錄?
老師,預(yù)收孩子的學(xué)費,做賬銀行存款 貸預(yù)收賬款 后期確認收入 分錄借預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,這個分錄對不對
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
就是我想請教你一個問題,比如像剛剛我給你發(fā)圖片,這個就是6月2號開的發(fā)票,6月16號收的款,然后,實際上我們簽合同跟開發(fā)票的那個服務(wù)日期都是從八月份才開始服務(wù)的,就是開發(fā)票跟簽合同,還有收款都之前了,是不是只要我開出去發(fā)票,我就要開始確認收入我不管是不是要從幾月份才開始服務(wù)的。
號不應(yīng)該的收入,按你提供服務(wù)的時間,你提前開了發(fā)票,增值稅正常教,課業(yè)收入從你提供服務(wù)的那一個月開始。
老師意思是我增值稅是的,這個也就是按時的交,但是我這個確認收入的話,我可不可以從八月份的時候再確認收入先把這筆錢掛在一收賬款里面啊,還是不可以,就是從哪個月開始開發(fā)票,就要從哪個月開始確認收入啊。
你好,發(fā)票在六月份開的,但是你八月份給他提供的服務(wù)建議放到八月份的收入里面。