同學(xué)你好 多開票了直接紅沖就行了
5月收到A公司老板私人賬戶10000,給A開了專票,6月出發(fā)現(xiàn),給A老板私人賬戶退回10000并同時收到A公司對公轉(zhuǎn)賬10000,賬務(wù)處理,把上月分錄紅字重做,做應(yīng)收賬款,完事收到錢平了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在6月底開票又把10000給開票了,現(xiàn)在要報稅結(jié)賬,應(yīng)該怎么處理?
7月份公司A幫公司B的客戶開了一張發(fā)票,做了7月銷售,做了主營業(yè)務(wù)收入,貨款客戶8月份才打到公司A賬上,8月做了公司A做了應(yīng)收款。公司B在7月份也收到這么多錢,做了應(yīng)收款,現(xiàn)在8月份公司B要把這筆錢退還給公司A,把公司B賬上的應(yīng)收款沖掉怎么做憑證?
公司在11月份銷售了貨,然后款項走的是老板的私人賬戶沒有走公賬,上個會計沒有做賬開發(fā)票,昨天客戶催的時候我才得知了才給客戶開了發(fā)票,請問我做賬該怎么處理?借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅 然后讓老板把款項轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶,再借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 可以這樣做嗎?
老師,您好,請教下您關(guān)于平賬的問題,A公司是小規(guī)模,C客戶原來購買了A公司的課程69800元,但當(dāng)時個人支付這筆款項轉(zhuǎn)到了收錢吧,收錢吧綁定的A公司,但實際提現(xiàn)到賬是法人的個人賬戶(以前賬務(wù)不規(guī)范)當(dāng)時沒有要發(fā)票,但錢早就被法人用掉了,現(xiàn)在C客戶要A公司給他開票,用公賬轉(zhuǎn)了69800元到A公司公賬,A 公司公賬給對方開了發(fā)票,但那筆錢實際還得退回去的,請問這里怎么操作,可以讓C客戶收到錢,并且平賬呢?
老師好,去年12月公司收到陽某私人轉(zhuǎn)到公司銀行公戶500元(當(dāng)時入了借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款),然后12月公司又開票給A公司,是這500元的業(yè)務(wù),開票員現(xiàn)在才給這份發(fā)票我,說忘記了,這種情況應(yīng)該怎么做?
老師,零食店怎么做賬,報稅按無票收入嗎
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項發(fā)票做了退稅勾選,但是在出口發(fā)票狀態(tài)查詢里沒有查到自己勾選的進(jìn)項發(fā)票信息更沒顯示已稽核和未稽核,
計提工資要+老板給我們交納的這部份社保費(fèi)用嗎?
個稅本期收入可以寫 4000 么,實際法人每月收入是 1 萬多,是不是 5000 以下都可以報,這樣不交個稅
我們是運(yùn)輸公司,名下有26兩車,但這些車實際是別人買的,掛靠的我們公司名稱,入賬的時候我做固定資產(chǎn)嗎?交通局發(fā)放的24萬補(bǔ)貼款,要怎么做賬。如果我24萬發(fā)放到個人頭上,我又要么怎么做賬,補(bǔ)貼款可不可以直接打給個人。
第二點(diǎn)答案為什么是恰當(dāng)?shù)模拷M成部分重要性應(yīng)該用集團(tuán)項目組確定的500萬,而不是組成部分注冊會計師確定的400萬呀。答案應(yīng)當(dāng)是不正確的。
老師好 個體工商戶每月申報個稅 是在自然人電子稅務(wù)局嗎 能發(fā)下步驟嗎 自己找不到 多謝您
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個進(jìn)銷存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請問這個數(shù)據(jù)在哪里錄,
我們公司車輛折舊完,凈值還有14000,然后賣了10000萬,這個要報營業(yè)外收入嗎
第三點(diǎn),不恰當(dāng)原理是什么?
能不能讓他們這個月再給我打款1000.完事這個月不開?
嗯 這個是可以的哦