你好這個(gè)是不是小規(guī)模那個(gè),不需要選擇,我看上個(gè)月有學(xué)員反饋這個(gè)申報(bào)時(shí)候會(huì)自動(dòng)減免不需要你選擇填寫 你稅額會(huì)自動(dòng)減半
老師,小規(guī)模小微企業(yè),申報(bào)印花稅,減半征收的減免性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱選哪個(gè)
請(qǐng)問(wèn),小微企業(yè)印花稅減免性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱是哪個(gè)?現(xiàn)在更新了印花稅報(bào)表,減免項(xiàng)不自動(dòng)出了
小微企業(yè)的印花稅減免性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱是哪一個(gè)
老師,小微企業(yè)貸款不是有減免印花稅嗎?為什么我點(diǎn)了減免性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱,減免稅額還是0
請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在小規(guī)模報(bào)稅印花稅還是減半征收嗎,選擇減免性質(zhì)代碼和名稱應(yīng)該選哪個(gè)
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來(lái),無(wú)法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒(méi)有,有很多的進(jìn)行稅額無(wú)法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問(wèn)一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來(lái)交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開(kāi)具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開(kāi)票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來(lái)的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒(méi)到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來(lái)的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開(kāi)具紅字信息表,我是購(gòu)買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅字信息表后,開(kāi)具狀態(tài)顯示未開(kāi)具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開(kāi)具,然后又開(kāi)具了一張一樣的信息表開(kāi)具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開(kāi)具狀態(tài)均顯示“未開(kāi)具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
我是小規(guī)模,也是小微企業(yè),他沒(méi)有給我自動(dòng)減半
那這個(gè)減免優(yōu)惠,沒(méi)有就選擇其他 ,有沒(méi)有文件財(cái)稅2019.13這個(gè)?沒(méi)有選擇其他