這種屬于無(wú)票收入,把開(kāi)的收據(jù)作為附件就可以

物業(yè)公司預(yù)收一年的物業(yè)費(fèi),假如1200開(kāi)的收據(jù),什么時(shí)候確認(rèn)收入?需要分期確認(rèn)收入嗎?
物業(yè)公司收取小區(qū)業(yè)主一年物業(yè)費(fèi),收到款時(shí)開(kāi)收據(jù)記入預(yù)收賬款。后期也不會(huì)開(kāi)具發(fā)票。確認(rèn)收入時(shí),附件是什么?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小區(qū)物業(yè)這個(gè)月收物業(yè)費(fèi)進(jìn)賬55萬(wàn),開(kāi)的是收據(jù)不是發(fā)票,能否先計(jì)入預(yù)收,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,然后分幾個(gè)月確認(rèn)收入,同時(shí)再計(jì)提增值稅,這樣行嗎?謝謝
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小區(qū)物業(yè)收的50萬(wàn)物業(yè)費(fèi)給戶(hù)主開(kāi)的收據(jù)未開(kāi)發(fā)票,記賬是預(yù)收賬款,實(shí)際也是2021年7月到2022年7月的物業(yè)費(fèi),然后每個(gè)月確認(rèn)收入和增值稅,假如年底還有預(yù)收賬款,那明年匯算清繳會(huì)有影響嗎?謝謝
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小區(qū)物業(yè)收的物業(yè)費(fèi),我收到的是收據(jù),錢(qián)還在老板賬上,準(zhǔn)備以后再進(jìn)賬,那我現(xiàn)在做賬借其他應(yīng)收款-(老板)代收物業(yè)費(fèi),貸預(yù)收賬款(因?yàn)橐阅晔眨?,等老板把錢(qián)進(jìn)賬時(shí),借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-(老板)代收物業(yè)費(fèi),然后每個(gè)月按時(shí)期確認(rèn)收入,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,老師這樣做對(duì)嗎?謝謝
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線(xiàn)下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


一次性記入收入還是分12個(gè)月確認(rèn)?
最好是分?jǐn)?2個(gè)月確認(rèn)收入
收到業(yè)主錢(qián),就給業(yè)主開(kāi)具收據(jù)。我是想問(wèn)后期每月確認(rèn)收入附件該怎么做
不需要附件,有之前的收據(jù)就可以解釋