這種屬于無票收入,把開的收據(jù)作為附件就可以
物業(yè)公司預(yù)收一年的物業(yè)費(fèi),假如1200開的收據(jù),什么時(shí)候確認(rèn)收入?需要分期確認(rèn)收入嗎?
物業(yè)公司收取小區(qū)業(yè)主一年物業(yè)費(fèi),收到款時(shí)開收據(jù)記入預(yù)收賬款。后期也不會(huì)開具發(fā)票。確認(rèn)收入時(shí),附件是什么?
#提問#請(qǐng)問老師小區(qū)物業(yè)這個(gè)月收物業(yè)費(fèi)進(jìn)賬55萬,開的是收據(jù)不是發(fā)票,能否先計(jì)入預(yù)收,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,然后分幾個(gè)月確認(rèn)收入,同時(shí)再計(jì)提增值稅,這樣行嗎?謝謝
#提問#請(qǐng)問老師小區(qū)物業(yè)收的50萬物業(yè)費(fèi)給戶主開的收據(jù)未開發(fā)票,記賬是預(yù)收賬款,實(shí)際也是2021年7月到2022年7月的物業(yè)費(fèi),然后每個(gè)月確認(rèn)收入和增值稅,假如年底還有預(yù)收賬款,那明年匯算清繳會(huì)有影響嗎?謝謝
#提問#請(qǐng)問老師小區(qū)物業(yè)收的物業(yè)費(fèi),我收到的是收據(jù),錢還在老板賬上,準(zhǔn)備以后再進(jìn)賬,那我現(xiàn)在做賬借其他應(yīng)收款-(老板)代收物業(yè)費(fèi),貸預(yù)收賬款(因?yàn)橐阅晔眨壤习灏彦X進(jìn)賬時(shí),借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-(老板)代收物業(yè)費(fèi),然后每個(gè)月按時(shí)期確認(rèn)收入,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,老師這樣做對(duì)嗎?謝謝
@apple老師,其他老師別接 由于我們平時(shí)采用的是定額的成本法,然后每半年盤點(diǎn)一次,盤點(diǎn)生產(chǎn)倉,就跟財(cái)務(wù)賬進(jìn)行清算,然后這這半年以來的財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)是多于實(shí)際領(lǐng)料的了,那么就在6月份調(diào)整賬,原本6月按照定額總出料是573647元,實(shí)際上盤點(diǎn)清算需要調(diào)平財(cái)務(wù)賬跟生產(chǎn)倉的賬,由于原來財(cái)務(wù)多結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以財(cái)務(wù)賬就在6月本月少出成本,只需要出474738元,這樣就調(diào)平了,公式是不是:每個(gè)圖號(hào)的定額材料÷573647×474738
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是跟著免稅收入(銷項(xiàng)開票月份)走的,比如:銷項(xiàng)7月份開的,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是在7月所屬期的增值稅申報(bào)表申報(bào)
請(qǐng)問一下個(gè)人自營的房產(chǎn)怎么繳房產(chǎn)稅和扣成本
老師,你好,如果越南的公司往公帳轉(zhuǎn)帳,一定要美元帳戶吧,要開票嗎,可以不開嗎
企業(yè)所得稅—生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅,不屬于成本費(fèi)用,計(jì)提了個(gè)稅,并不影響利潤總額,這樣理解對(duì)吧
老師財(cái)務(wù)軟件報(bào)表從分類的公式,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款
員工宿舍電費(fèi)要做進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣嗎?
之前前任剩余的基本生產(chǎn)成本100多萬掛著,我需要處理嗎
個(gè)稅申報(bào)的五險(xiǎn)扣除的商業(yè)大額醫(yī)療保險(xiǎn)填寫在哪里?
一般戶代發(fā)工資必須要從基本戶轉(zhuǎn)賬嗎,為什么
一次性記入收入還是分12個(gè)月確認(rèn)?
最好是分?jǐn)?2個(gè)月確認(rèn)收入
收到業(yè)主錢,就給業(yè)主開具收據(jù)。我是想問后期每月確認(rèn)收入附件該怎么做
不需要附件,有之前的收據(jù)就可以解釋