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如果進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大,是不是不用交稅?怎么做分錄。月末怎么轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額?每個(gè)月都是進(jìn)項(xiàng)大該怎么處理好,有什么好辦法

2021-07-01 20:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-01 20:58

您好是的,借銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2021-07-01 20:59

實(shí)際可以,這個(gè),實(shí)際進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額,不用交稅可以

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齊紅老師 解答 2021-07-01 20:59

看你們稅局要求按稅負(fù)交稅沒(méi)?沒(méi)有可以不用交

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快賬用戶8929 追問(wèn) 2021-07-01 21:01

意思如果稅務(wù)局要求每個(gè)月按照一個(gè)點(diǎn)繳稅,那不管是不是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)都需要交一個(gè)點(diǎn)的稅額嘛

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齊紅老師 解答 2021-07-01 21:04

是的,這樣你少認(rèn)證點(diǎn)發(fā)票

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快賬用戶8929 追問(wèn) 2021-07-01 21:07

如果銷項(xiàng)是零,進(jìn)項(xiàng)是10000,稅負(fù)率是1%。怎么算出要認(rèn)證多少發(fā)票呢?是(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))在除以不含稅收入算出稅負(fù)率嘛

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齊紅老師 解答 2021-07-01 21:18

是的,有留底稅額分子還需要減掉,

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您好是的,借銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-07-01
您好,期末如果不需要交稅,不需要做轉(zhuǎn)出處理。需要交稅的話則通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
2024-01-16
你好 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-09-07
你好1. 你可以選擇暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)的? ? ? 等著銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅在結(jié)轉(zhuǎn)就行了。??
2021-06-01
你好! 建議:月底做分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(如果沒(méi)有銷項(xiàng),這科目可以不體現(xiàn)) 應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-02-22
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