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老師,2019年6月購入電腦一臺,做固定資產(chǎn)。6月計提折舊139元,現(xiàn)在剛發(fā)現(xiàn)多計提了139元,應(yīng)該是從7月開始計提折舊。怎么更正或者怎么調(diào)整一下。

2021-07-01 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-01 16:33

你好? ?你6月購入了? 7月開始折舊。? 你 做 :借累計折舊 貸利潤分配-未分配利潤??

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快賬用戶1640 追問 2021-07-01 16:59

老師,就是這個月沖了這多計提折舊的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-01 17:02

?你好 是的。? ?就調(diào)整這個分錄即可??

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快賬用戶1640 追問 2021-07-02 15:03

老師,股東借公司公戶錢,涉稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-02 15:12

?你好? 如果是公司借款給股東。 就會涉及的??

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快賬用戶1640 追問 2021-07-02 15:44

老師,借3個月,讓后拿費用票平賬可以嗎

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快賬用戶1640 追問 2021-07-02 15:45

還用交稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-02 15:50

?你好可以的。? 盡快去? ?拿發(fā)票來沖。? 前面掛其他應(yīng)收款? ?摘要寫備用金處理。? 這樣就不涉稅??

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快賬用戶1640 追問 2021-07-02 15:52

老師,但是我的銀行存款備注欄寫的借款,可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-02 15:59

你好? ?那你盡快拿發(fā)票來沖。 到時怕你讓報增值稅? ?

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你好? ?你6月購入了? 7月開始折舊。? 你 做 :借累計折舊 貸利潤分配-未分配利潤??
2021-07-01
你好,當(dāng)月減少固定資產(chǎn),當(dāng)月要計提折舊,所以這個題目中不需要減去250萬這個金額啊
2022-07-23
您好,這個的話,是需要匯算調(diào)整的,要的
2024-04-22
您好,正確操作是紅字沖回對計提折舊,按10萬元做固定資產(chǎn)清理+增值稅,差額結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益
2022-01-15
您好。不需要填寫,空在那里
2022-01-07
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