 
                            你好 借 預收 5 貸收入? 銷項

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,3月份甲公司給我們打了12000的預收款,我做借銀行存款,帶預收賬款。6月份我們給甲公司開票開5萬元的,現(xiàn)在如何做賬?
老師,早上好。1月份我們的客戶給我們對私轉(zhuǎn)了7萬,我當時做的借銀行存款7貸應收賬款7,2月份我們對私給他們轉(zhuǎn)過去了,借應收賬款7貸銀行存款7,她對公給我們轉(zhuǎn)了7萬,我給他們開了票,內(nèi)賬外賬都是我在做,我內(nèi)賬怎么做這筆分錄啊,
老師啊,我們幫掛靠的公司開票給甲方,我們做賬的話,開票確認收入,稅錢他給我們了。我是公司項目獨立核算。開票的稅錢也會交給公司。我是這么做的分錄,1,借銀行存款 貸預收賬款 2,借預收賬款 貸其他應付款 武漢公司 3,借,其他應付款 武漢公司 貸,銀行存款,這樣有一個問題,就是開票增值稅費我怎么做分錄才能把預收賬款,其他應付款 武漢公司,這兩個科目做平。
學員:6月初開了60000給A公司,A公司6月沒有打款6萬過來憑證怎么做?7月份打款過來了,還要做什么憑證? 老師:6月份憑證: 借:預付賬款 60000 貸:銀行存款 60000 說明:支付給A公司的預付款項 7月份憑證: 借:銀行存款 60000 貸:預付賬款 60000 說明:收到A公司的還款 不是我們采購,是我們提供了服務費6萬哈
老師,我6月份收到對方開的7月份的租金發(fā)票,我這邊做的會計分錄: 收到下個月的發(fā)票時 借:其他應收款-甲公司 貸:應付賬款---甲公司 等到7月份的時候 借:管理費用-租金 貸:其他應收款-甲公司 付租金 借:應付賬款-甲公司 貸:銀行存款
 
                員工參加工程師培訓收到培訓課程的專用發(fā)票入什么費用科目?可以抵扣嗎
老師,這道題小規(guī)模納稅人在2024年10月銷售貨物不是可以按1%征收率繳納增值稅嗎?但這道題為啥是3%?
老師,其他應收款怎么計提壞賬,我應該怎么起憑證
老師,請問工商變更提示:委托代理人未表明代理身份,現(xiàn)在應該怎么操作呢,謝謝
開增值稅專用發(fā)票購買方地址,電話,銀行,賬號可要填寫?
老師,麻煩問一下,公戶轉(zhuǎn)法人銀行卡有沒有什么合理的途徑
老師,請問企業(yè)清算,2025年度資產(chǎn)負債表中存在未分配利潤,企業(yè)未代扣代繳自然人股東股息紅利所得個稅,請問這個稅在哪里繳納,有操作指引嗎?
分公司轉(zhuǎn)子公司,分公司其他應付款支付不了怎么注銷
老師請問:賬面有存貨,現(xiàn)在在對帳收回。現(xiàn)在開票出去的話會不會有風險提示,這是以前的存貨進項發(fā)票也是以前的?,F(xiàn)在開票的話系統(tǒng)會不會提示有銷無進。
老師,不實際支付的人工費分錄怎么做? 就是有款產(chǎn)品坐起來比較費時間,我想把把這個多出來的工序,每個產(chǎn)品算人工費5元,就想增加這款產(chǎn)品的成本
老師,預收5?可剩下的款38000還沒有回款給我們?。?
你好 看錯金額了?? 借 預收 5-12000? 應收也用這個科目? 貸收入? 銷項
老師,那之后甲公司把38000打款給我們,我又該如何做賬?
你好 借銀行 貸預收??