你好 借 預(yù)收 5 貸收入? 銷項
老師,3月份甲公司給我們打了12000的預(yù)收款,我做借銀行存款,帶預(yù)收賬款。6月份我們給甲公司開票開5萬元的,現(xiàn)在如何做賬?
老師,早上好。1月份我們的客戶給我們對私轉(zhuǎn)了7萬,我當(dāng)時做的借銀行存款7貸應(yīng)收賬款7,2月份我們對私給他們轉(zhuǎn)過去了,借應(yīng)收賬款7貸銀行存款7,她對公給我們轉(zhuǎn)了7萬,我給他們開了票,內(nèi)賬外賬都是我在做,我內(nèi)賬怎么做這筆分錄啊,
老師啊,我們幫掛靠的公司開票給甲方,我們做賬的話,開票確認收入,稅錢他給我們了。我是公司項目獨立核算。開票的稅錢也會交給公司。我是這么做的分錄,1,借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2,借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 武漢公司 3,借,其他應(yīng)付款 武漢公司 貸,銀行存款,這樣有一個問題,就是開票增值稅費我怎么做分錄才能把預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款 武漢公司,這兩個科目做平。
學(xué)員:6月初開了60000給A公司,A公司6月沒有打款6萬過來憑證怎么做?7月份打款過來了,還要做什么憑證? 老師:6月份憑證: 借:預(yù)付賬款 60000 貸:銀行存款 60000 說明:支付給A公司的預(yù)付款項 7月份憑證: 借:銀行存款 60000 貸:預(yù)付賬款 60000 說明:收到A公司的還款 不是我們采購,是我們提供了服務(wù)費6萬哈
老師,我6月份收到對方開的7月份的租金發(fā)票,我這邊做的會計分錄: 收到下個月的發(fā)票時 借:其他應(yīng)收款-甲公司 貸:應(yīng)付賬款---甲公司 等到7月份的時候 借:管理費用-租金 貸:其他應(yīng)收款-甲公司 付租金 借:應(yīng)付賬款-甲公司 貸:銀行存款
老師,繳納個人所得稅是什么分錄啊
公司,他在籌備期買的東西, 支付的裝修費 辦公費我是都記入開辦費,還是按類別記入進去呢,懂的老師請回復(fù)
稅款s產(chǎn)生的滯納金 怎么記賬做分錄
老師好,建筑防腐企業(yè)承接個施工項目,能分包給個人,讓個人去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?比如承包價格180萬。。。
公司他在籌備期買的東西, 支付的成本 裝修費 辦公費我是都記入開辦費,還是按類別記入進去呢
預(yù)付賬款期末余額在借方是欠對方的錢還是?
超過訴訟時效的期限時,申請人有起訴權(quán),不影響其實體權(quán)利。,老師,這句話是什么意思?
如果主營業(yè)務(wù)成本12萬 合同履約成本10萬 這種情況怎么結(jié)轉(zhuǎn)合同履約成本
主營業(yè)務(wù)成本10萬 合同履約成本12萬 應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)多少合同履約成本
老師,假如單位租入車輛,年租金是40000元,40000÷12=3333.33,月租金未超過4000元,出租方的個稅怎么計算呢。
老師,預(yù)收5?可剩下的款38000還沒有回款給我們啊!
你好 看錯金額了?? 借 預(yù)收 5-12000? 應(yīng)收也用這個科目? 貸收入? 銷項
老師,那之后甲公司把38000打款給我們,我又該如何做賬?
你好 借銀行 貸預(yù)收??