同學(xué)你好 要交稅費(fèi) 不給的話就你們承擔(dān)
我們在供應(yīng)商拿貨1000元是含稅的,供應(yīng)商在我們這拿貨600元是不含稅的,這樣貨款抵扣,供應(yīng)商在我們這拿的600要不要加上稅費(fèi)才可以,不加稅費(fèi)抵扣是不是我們虧稅費(fèi)了,有點(diǎn)想不通
老師,我們向供應(yīng)商購買商品,有一筆條碼費(fèi)是供應(yīng)商要給我們的錢,雙方商量好了這筆條碼費(fèi)按貨款的20的抵扣,比如我們花了100元,實際支付80元,還有20元就是抵扣條碼費(fèi)的,這個抵扣的錢設(shè)置什么科目好點(diǎn)?
老師,客戶直接打了含稅貨款50000到供應(yīng)商的公賬上,但是我在和供應(yīng)商對賬的時候按含稅52000元抵扣貨款,后來發(fā)現(xiàn)沒有扣掉稅費(fèi),供應(yīng)商是收九個點(diǎn)的,我也用52000-52000/1.09=4293.57補(bǔ)上多扣的稅費(fèi),現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)我多扣了兩千元,是不是該補(bǔ)上1834.86元。
老師,我們跟廠家拿貨成本價,含稅的,就是拿這個貨廠家是給我們發(fā)票的,然后我們按照這個成本價賣給其他供應(yīng)商也是開發(fā)票的可以嗎?還是要加上我們的稅負(fù)率?因為我們開票出去就是要繳稅的嘛
老師,我需要讓供應(yīng)商給我開票,然后不含稅金額504432元.稅點(diǎn)供應(yīng)商給我要10個稅點(diǎn),這10個稅點(diǎn)他讓我給他轉(zhuǎn)到私戶上,可是我覺得我們好像有點(diǎn)虧損,我想讓供應(yīng)商給我們開到票面上,我們老板覺得這樣開票也是一樣的,我們這個進(jìn)項是可以退稅的
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認(rèn)收入什么時候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?