您好,要加上你們企業(yè)的增值稅的。
老師,我們有兩個公司,因?yàn)橛行┊a(chǎn)品不能一個公司跟廠家拿貨的,所以要通過另外一個公司跟廠家訂貨,廠家是有開發(fā)票給那個訂貨的公司的 ,那我們把錢打給訂貨那家公司,訂貨那家公司可以給我們這家公司開發(fā)票的嗎?走公戶的,因?yàn)橐贿@樣,我們訂貨這么多,就沒有進(jìn)項(xiàng)票了,那家訂貨公司的進(jìn)項(xiàng)票也沒有用,所以可以讓那家訂貨的公司給我們開進(jìn)項(xiàng)嗎?等于是那家訂貨的公司跟廠家拿貨,我們跟他拿貨嘛,他們那邊都有發(fā)票,都走公戶的
我公司出口一批貨物。從工廠進(jìn)的一批貨。工廠要給我們開普票可以嗎?開普票就不能退稅。因?yàn)槠綍r都是這種出口貨物工廠都是開專票,然后我們拿到專票去退稅
老師,我們跟廠家合作,然后廠家給返利款,就是銷量達(dá)到了給返利的,那那這個返利款他們怎么給我們啊?沖減貨款肯定不行,因?yàn)檫@次我們沖減了貨款,結(jié)果他們就只按照付多少錢開票給我們,那我們進(jìn)項(xiàng)就少了那我們?nèi)ツ囊l(fā)票開給客戶呢?
老師,我們跟廠家拿貨成本價,含稅的,就是拿這個貨廠家是給我們發(fā)票的,然后我們按照這個成本價賣給其他供應(yīng)商也是開發(fā)票的可以嗎?還是要加上我們的稅負(fù)率?因?yàn)槲覀冮_票出去就是要繳稅的嘛
老師,我們拿貨,對方不給我們開票,但是我們給客戶開票了,因?yàn)槲覀兺瑯拥?貨品,有不同的供應(yīng)商 ,有些供應(yīng)商是沒有開票的,有些是開票的,那稅務(wù)局能查到我們這個貨品多開出去的發(fā)票嗎?因?yàn)檫@樣很難算啊,這個東西有時候我們賣出去也有客戶不要發(fā)票的
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會計(jì)分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計(jì)分錄。
老師,企業(yè)收到預(yù)收賬款在2024年7月開具四百萬發(fā)票,后續(xù)陸續(xù)提供服務(wù),增值稅按照發(fā)票確認(rèn)收入,賬面原來是按照400萬記賬的,但是企業(yè)所得稅可以按照實(shí)際提供服務(wù)金額確認(rèn)收入300萬嗎?需要調(diào)賬嗎?
老師,我們出口的外貿(mào)企業(yè),那些報關(guān)費(fèi),海運(yùn)費(fèi),港雜費(fèi),拖車費(fèi)開給我們的發(fā)票,我們是做不抵扣勾選,勾選的時候不抵扣是選用于免稅項(xiàng)目,是什么意思,幫我解釋一下,我是新手,不太懂
出口貨物直接出口給A客戶的客戶B,收匯收A客戶,出口發(fā)票名稱是開A還是B?
老師您好,現(xiàn)在個體工商戶都怎么收經(jīng)營所得個稅?
老師,我想注冊一個運(yùn)輸公司,規(guī)模5百萬以下,對方廠里要的票是9個點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,目前我借用人家運(yùn)輸公司的資質(zhì),我從他們公司開票他收我6點(diǎn)5的稅點(diǎn),我如果自己注冊公司大概能省下幾個點(diǎn)的費(fèi)用呢?
固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)怎么確定是更新改造支出不提折舊和大修理期間提折舊
老師,業(yè)務(wù)招待的住宿專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,就是一分不賺的額,因?yàn)閷Ψ揭彩墙?jīng)銷商,就是我們拿貨1000,進(jìn)項(xiàng)稅130對方開給我們了,然后我們就按照1000開票給人家,銷項(xiàng)稅也是130,我們不是有進(jìn)項(xiàng)嗎?這樣沖掉不可以嗎?這個就是不賺錢的,互幫互助的
你就按你合同銷售的金額開票就行了,銷售金額包括增值稅在內(nèi)的。
那假如說我們采購1000,含稅的,然后賣給他們也是含稅1000這樣可以嗎?這樣我們不會虧吧?
您好,您會虧損的,因?yàn)槟€要交附加稅,還有所得稅呢,還有印花稅呢。
那老師,你之前是說加增值稅,那我們要加上幾個點(diǎn)比較好?我們之前一般都按照1%繳稅的
,一般納稅人銷售商品13%,小規(guī)模開普票,免稅開專票3%。
就是說你銷售的時候開的是含增值稅的銷售發(fā)票。
我們是一般納稅人的額,如果他們拿量大的 話我們肯定就虧了額,那我們叫他們按照1%的點(diǎn)加稅率開票給他們可以嗎?
您好,您是一般納稅人,開不出來1%稅率的發(fā)票。您開票是13%的稅率。
老師,我的意思是我們有進(jìn)項(xiàng),繳稅是按照稅負(fù)率1個點(diǎn)繳稅的,那他們開票我們讓他們交1個點(diǎn)也可以了吧?就是加價1個點(diǎn)的價格開票
你好,可以的,執(zhí)行你們雙方約定就行。