您好,進(jìn)行盤點(diǎn),調(diào)整賬實(shí)差異,分析原因
我單位是小規(guī)模納稅人,一直用系統(tǒng)打印的入庫(kù)單和出庫(kù)單做的做的借:庫(kù)存商品貸:商品進(jìn)銷差價(jià)應(yīng)付賬款借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本商品進(jìn)銷差價(jià)貸:庫(kù)存商品等收集了發(fā)票和隨貨同行單再?zèng)_減應(yīng)付賬款,請(qǐng)問(wèn)這幾年都是這么做的,請(qǐng)問(wèn)這么處理對(duì)不對(duì)?如果不對(duì)應(yīng)該怎么糾正?
請(qǐng)問(wèn)老師,接手一家單位,庫(kù)存商品賬實(shí)不符,相差較大,賬面單價(jià)較高,這種怎么處理
老師,接手一單位,賬面庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存相差較大,庫(kù)存商品價(jià)格較高,是原來(lái)少報(bào)收入,這種怎么處理
庫(kù)存商品賬實(shí)嚴(yán)重不符,存貨計(jì)價(jià)方法采用月末一次加權(quán)平均發(fā),導(dǎo)致現(xiàn)在月初庫(kù)存商品賬上單價(jià)和實(shí)際生產(chǎn)成本的單價(jià)有很大的差額,這個(gè)要怎么處理好呢?
老師,我接手一家商貿(mào)公司,前期他們?cè)诖砉敬~,賬務(wù)比較亂,銀行存款,現(xiàn)金,庫(kù)存商品帳面數(shù)據(jù)和實(shí)際對(duì)不上,二期庫(kù)存商品沒(méi)有數(shù)量,只有總金額。我需要怎么調(diào)整過(guò)來(lái),沒(méi)有思路了
老師 6月份就已經(jīng)辦過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照了,是個(gè)體工商戶從6月開(kāi)始就沒(méi)有做過(guò)帳,沒(méi)有報(bào)過(guò)稅務(wù). 不知道如何操作下手. 怎么做申報(bào)? 求老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,工資表上工資總額是20000,只發(fā)放了10000,計(jì)提工資分錄怎么做呀
老師,業(yè)務(wù)員的提成,50000塊錢報(bào)個(gè)稅報(bào)哪個(gè)模塊比較合適?
股東投入投資款做實(shí)收資本在錄科目的時(shí)候需要做輔助核算嗎?
老師,增值稅為什么要用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額過(guò)渡啊,是為了匹配我們的銷項(xiàng)嗎?? 根據(jù)銷項(xiàng)勾選多少,然后稅負(fù)率就比較合理,是這樣不
公司法人有一家公司和一家個(gè)體戶,請(qǐng)問(wèn)可以用公司給個(gè)體開(kāi)票嗎
做賬時(shí)拿到銀行回單,看到出納打錢給法人,一部分備注工資,一部分備注勞務(wù)費(fèi),問(wèn)出納這個(gè)勞務(wù)費(fèi)是什么,回復(fù)說(shuō)是工資,那我做賬時(shí)都去核銷應(yīng)付職工薪酬-工資,這樣可以嗎?
老師:下午好! 請(qǐng)教一下我賬上未交增值稅期末余額在借方,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上顯示成了其他流動(dòng)資產(chǎn),對(duì)嗎?
麻煩老師看一下他最后一問(wèn)的答案,利息調(diào)整不需要管2023年的么?
一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,認(rèn)證期不是5年嗎?已入賬未抵扣的發(fā)票怎么做?
賬實(shí)相差幾百萬(wàn)
您好,那也得先盤點(diǎn)再分析原因
原來(lái)少報(bào)收入了
您好,那就補(bǔ)申報(bào)收入
賬面成本單價(jià)較高,以后做結(jié)轉(zhuǎn)全部虧損,怎么辦
您好,這是有很大風(fēng)險(xiǎn)的
怎么處理呢
您好,最安全就是補(bǔ)記收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本