你好借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸銀行,申報(bào)個(gè)稅本期收入包括這個(gè)300
老師,我們公司端午節(jié)發(fā)放了現(xiàn)金福利給員工,然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候這一筆錢也是有計(jì)入工資收入的,那我做賬該怎么做?
端午節(jié)給員工發(fā)放的每人三百元,是公戶支付給每個(gè)人賬戶了,應(yīng)該怎么做賬???
老師您好,請問一下,公司給職工發(fā)端午福利,一人100元,50人就是5000元,這要怎么做賬呢?可以從公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人嗎
老師,國慶節(jié)的時(shí)候公司給員工每人發(fā)了200的假日補(bǔ)貼 ,要怎么做賬啊,用公戶發(fā)的
老師,端午節(jié)從公戶給員工每人發(fā)兩百塊錢怎么做賬?分錄是什么
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
我七月申報(bào)六月個(gè)稅的時(shí)候,要把這個(gè)300加在每個(gè)人工資里面是吧
你好是的,是的申報(bào)個(gè)稅加進(jìn)去這個(gè)
那以現(xiàn)金形式發(fā)放也是一樣的吧,要交個(gè)稅
是的,這個(gè)是一樣的都需要交個(gè)稅