你好!如果裝修費(fèi)裝修費(fèi)達(dá)到房產(chǎn)的20%以上,就計(jì)入固定資產(chǎn)原值,否計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

公司購(gòu)買(mǎi)辦公樓,4月份收房,6月份裝修且收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票。裝修費(fèi)計(jì)入什么科目。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司10月份裝修,12月竣工,裝修款分3次支付,全部付清,裝修款發(fā)票是增值稅專(zhuān)票12月收到,公司是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
老師想問(wèn)一下,公司兩年前全款購(gòu)買(mǎi)的辦公樓,現(xiàn)在才收到發(fā)票,但1月份已交樓,目前為止還未裝修使用,是從收到發(fā)票當(dāng)月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?折舊又從什么時(shí)候開(kāi)始計(jì)提
老師,我運(yùn)輸有限公司今年2月份買(mǎi)了商鋪?zhàn)鲛k公地點(diǎn)用,購(gòu)房款做了固定資產(chǎn),現(xiàn)在是裝修階段,4月6日現(xiàn)澆水泥樓面費(fèi)14620元,5月12日發(fā)生的材料費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)24902元,7月16日付裝修費(fèi)80000元,8月4日付門(mén)款6500元。這些款都是用銀行存款付賬,做分錄時(shí),借什么科目呢?請(qǐng)教老師!
老師,我們公司房子是1月份購(gòu)入的,當(dāng)月出租,合同約定給對(duì)方裝修期(1-4月份),裝修期間免房租,后續(xù)租金一個(gè)月1萬(wàn)元,免房租期間還需要申報(bào)租金收入增值稅么,另外這個(gè)房產(chǎn)稅是從幾月份開(kāi)始交
機(jī)械公司購(gòu)買(mǎi)吸污車(chē),合同金額27萬(wàn),實(shí)際支付27萬(wàn),但是發(fā)票只能開(kāi)20萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn),這個(gè)賬務(wù)怎么處理
我們21年買(mǎi)的8萬(wàn)多的商務(wù)車(chē),現(xiàn)在折舊提完了,只剩殘值,走了1萬(wàn)公里左右,現(xiàn)在賣(mài)二手車(chē)要賣(mài)多少合適
稅收滯納金在年報(bào)是需要納稅調(diào)增嗎
郭老師,我們21年買(mǎi)的8萬(wàn)多的車(chē),現(xiàn)在折舊提完了,只剩殘值,走了1萬(wàn)公里左右,現(xiàn)在賣(mài)二手車(chē)要賣(mài)多少合適
老師,您好,我想咨詢(xún)下,公司是做無(wú)人機(jī)的,現(xiàn)有10幾臺(tái)的無(wú)人機(jī)榨機(jī),做固定資產(chǎn)清理,需要留存什么資料才能符合稅務(wù)相關(guān)規(guī)定,還是做固定資產(chǎn)清理,是否需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
開(kāi)票,業(yè)務(wù)委托費(fèi)前面的大類(lèi)是什么
老師 在個(gè)稅系統(tǒng)里面有個(gè)人勞務(wù)票開(kāi)的我們公司的7000多 要申報(bào)后要繳個(gè)稅1000多 我是在勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法里面申報(bào)的)這個(gè)必須要扣繳么
公司新租了一個(gè)辦公室,裝修中產(chǎn)生的工程款和材料款,收到發(fā)票和還未收到發(fā)票的賬務(wù)處理,麻煩老師給整理一下
公司采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 應(yīng)付A公司10萬(wàn) 代A公司支付各項(xiàng)雜費(fèi)2萬(wàn) 扣除A公司提貨保證金2萬(wàn) 剩余尾款銀行存款一次支付,相關(guān)分錄怎么做
老師您好,公司和某旅游客運(yùn)公司簽訂了一份通勤車(chē)服務(wù)合同,約定乙方為甲方提供通勤班車(chē)服務(wù),有班車(chē)路線(xiàn),發(fā)車(chē)時(shí)間等,駕駛員和車(chē)輛運(yùn)行等費(fèi)用由乙方承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)性質(zhì)是運(yùn)輸服務(wù)還是租賃服務(wù),發(fā)票內(nèi)容應(yīng)該如何寫(xiě)


現(xiàn)在只是做了一部分隔層,不知道以后裝修具體要花多少錢(qián),怎么辦?
你好!發(fā)票來(lái)了嗎?可以先計(jì)入在建工程
收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票。先計(jì)入在建工程,如果達(dá)不到房產(chǎn)的20%在紅沖在建工程?進(jìn)項(xiàng)稅還用第一年60%,第二年40%嗎
你好!收到專(zhuān)票后,按扣除稅金后的金額計(jì)入費(fèi)用。