免租期間不申報(bào)增值稅,從租的房產(chǎn)稅在開始收租金的月份開始

老師,我們公司買房了,按租金收入交房產(chǎn)稅,每月租金26000元,半年一交房產(chǎn)稅,后半年應(yīng)該是2020年10月份申報(bào)嗎?申報(bào)的時(shí)候是直接申報(bào)7-12月六個(gè)月的租金總收入嗎?26000*6這個(gè)金額申報(bào)嗎?那我們12月底才開房租收入發(fā)票,也是10月份就需要按6個(gè)月租金收入申報(bào)房產(chǎn)稅嗎?那下一年前半年申報(bào)房產(chǎn)稅是2021年4月申報(bào)嗎?我們是2020年12月底一次開6個(gè)月的租金收入發(fā)票,我們是小微企業(yè),只要季度收入不超過30萬,還是免增值稅的對吧?謝謝老師
我們公司收到一個(gè)抵賬的寫字樓一間。抵賬金額236萬。近期收房。對方應(yīng)該給我們開增值稅發(fā)票吧?收房后,我按固定資產(chǎn)入賬時(shí)。增值稅一次性抵扣?當(dāng)月交房產(chǎn)稅嗎?我們當(dāng)月就租出去了,給租戶開租賃發(fā)票。是不是就不用交房產(chǎn)稅了?改交增值稅,了?
老師,企業(yè)房屋出租,有一個(gè)月免租期,免租期也有確認(rèn)收入,(將一個(gè)月的免租期分?jǐn)傊琳麄€(gè)合同期,比如合同租金3000元,合同期12個(gè)月,免租期1月,我分?jǐn)偼昝吭麓_認(rèn)收入為2750元)現(xiàn)在我要繳納房產(chǎn)稅,我是按照當(dāng)月確認(rèn)收入繳納從租房產(chǎn)稅(計(jì)稅依據(jù)為月租金2750元)還是按照合同,這個(gè)月繼續(xù)繳納從價(jià)房產(chǎn)稅,從下個(gè)月開始繳納從租房產(chǎn)稅(計(jì)稅依據(jù)為3000元)
老師,我們公司是招商引資過來的,商鋪?zhàn)赓U期限共15年,自2026年10月1日起至2038年9月30止,甲方給我們3個(gè)月裝修免租期,時(shí)間2023年7月1日到2023年9月30日,甲方給3年免租經(jīng)營期。首期租金15萬2026年10月至2026年10月一次性支付清,以后租金按每三個(gè)為一個(gè)交租期支付。履約保證金,應(yīng)向甲方一次性交納履約保證金15萬(首期租金)房租支付方式押3付3,履約保證金用于擔(dān)保我方履行支付租金意義,租賃合同終止后,經(jīng)我方提出,甲方在30日內(nèi)無息返還剩余履約保證金。這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀。去掉免租的三年時(shí)間,后面的12年,前7年租金計(jì)價(jià)河后5年房租計(jì)價(jià)還不一樣
我司出租廠房給b公司,從8月起租至11月為免租期4個(gè)月,由于對方營業(yè)執(zhí)照在10月份才辦理下來,請問 1.租憑合同在11月簽訂的話是寫當(dāng)天日期還是8月1日的起租日期? 2.如果寫起租8月的日期那現(xiàn)在印花稅是否已產(chǎn)生滯納金? 3.在11月才簽合同,那可以寫當(dāng)天日期?這樣就不會產(chǎn)生滯納金?
你好,老師一般納稅人法人轉(zhuǎn)款沒備注投資款,我現(xiàn)在退款給他,需要備注什么,再讓她轉(zhuǎn)回來
老師,公司送禮,買酒,開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,是不能抵扣是吧,如果不能抵扣,那為什么能開增值稅專用發(fā)票呢
老師你好 請問個(gè)稅申報(bào)時(shí)不在我這臺機(jī)申報(bào)的,但現(xiàn)在想導(dǎo)出申報(bào)表 應(yīng)該怎么導(dǎo)出?
老師,請問內(nèi)地一般納稅人出口貨物到香港,如何計(jì)算退稅金額?比如,采購成本20萬(含13%增值稅),出口香港金額30萬
公司做安全生產(chǎn)給的費(fèi)用1.7萬怎么入賬也是專票
老師 出口380000人民幣在10月9號出口的 兌換成美元是多少
左上角有通行費(fèi)、旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識的系統(tǒng)里提取不出來都可以計(jì)算抵扣嗎
在哪里查以前那種手撕票的真?zhèn)文兀?/p>
老師您好,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,年初發(fā)生業(yè)務(wù)是忘記沖減暫估成本,必須要修改當(dāng)年所有季度的所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
請問建筑服務(wù)維修費(fèi),一張發(fā)票只能開具一行嗎?


那如果跨年了,發(fā)現(xiàn)去年的租金收入有11個(gè)月,共計(jì)11萬元未申報(bào)增值稅,再去補(bǔ)申報(bào)的話,是分?jǐn)偟矫總€(gè)月,還是一次計(jì)入去年12月份,合成一個(gè)季度進(jìn)行申報(bào)
跨年了合計(jì)申報(bào)就行了哈
合到去年第四 季度和其他收入一起申報(bào)是吧
是的,就是那樣申報(bào)就行