你好 增值稅的話 超45萬 需要填附表的
老師?老師 個(gè)體工商戶,網(wǎng)上的申報(bào)表是抄完稅后,數(shù)據(jù)自動(dòng)出來了嗎
個(gè)體工商戶報(bào)稅的時(shí)候,是填上主表,其他的表都自動(dòng)出數(shù)嗎
個(gè)體工商戶報(bào)稅申報(bào)表免稅銷售額自動(dòng)出數(shù)的就不用自己填什么了吧
老師,請(qǐng)問下稅盤的280元抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí),申報(bào)增值稅主表中哪里體現(xiàn)?附表已經(jīng)填數(shù)據(jù)了,但是主表沒有體現(xiàn)出來,需要自己自動(dòng)填
有倆個(gè)以上個(gè)體工商戶,經(jīng)營所得c表自動(dòng)彈出來的數(shù)據(jù)就按那個(gè)直接報(bào)?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
不會(huì)超過45萬,基本上沒有業(yè)務(wù),
那就只填主表 ? 一般用電子稅務(wù)局的引導(dǎo)式申報(bào)? 核對(duì)下開票額 沒錯(cuò)的話 直接申報(bào)就可以
像經(jīng)營所得稅的,是自動(dòng)出數(shù)嗎
需要自行填上不含稅銷售額? ?其他數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出
不含稅銷售額就是開始系統(tǒng)里的那個(gè)數(shù)吧,我保證季度不超過45萬,那我就填寫增值稅主表,然后經(jīng)營所得稅只填寫不含稅銷售額,其他的數(shù)據(jù)都自己出吧,附加稅啥的沒有增值稅,銷售收入不到45萬就沒有吧,
是的 以上說的都對(duì)著呢