同學(xué)你好!包裝物押金? 是要記入其他應(yīng)付款的 只是? 白酒的押金? 要并入增值稅/消費(fèi)稅計(jì)算的 這個(gè)? ?就是會(huì)計(jì)/稅法的不同 所以? ?你看處理起來? ?是沖減其他應(yīng)付款? ?而不是直接記入稅金及附加的
請(qǐng)問老師,不是說啤酒包裝物押金沒有過期不計(jì)算消費(fèi)稅和增值稅嗎?那下面這題為什么計(jì)算消費(fèi)稅時(shí)加上了包裝物押金呢
1.企業(yè)收取的除啤酒、黃酒以外酒類產(chǎn)品的包裝物押金,按規(guī)定應(yīng)繳納的消費(fèi)稅,借:其他應(yīng)付款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 2.企業(yè)收取逾期包裝物押金,按規(guī)定應(yīng)交納消費(fèi)稅的,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅, 這二種情況一開始收取押金的時(shí)候,分錄都是借:銀行,貸:其他應(yīng)付款,為何后來在交消費(fèi)的時(shí)候處理不一樣呢?
老師,白酒的包裝物押金,不用計(jì)入稅金及附加嗎?第3計(jì)算消費(fèi)稅,為什么借方是其他應(yīng)付款
老師,收到白酒包裝物押金2260,借:銀行存款2260 貸:其他應(yīng)付款22690 計(jì)算增值稅消費(fèi)稅 借:其他應(yīng)付款460 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)260 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅400 逾期包裝物未退回確認(rèn)收入,借:其他應(yīng)付款1600 貸:其他業(yè)務(wù)收入1600.,請(qǐng)問還要做哪個(gè)分錄把包裝物消費(fèi)稅400計(jì)入稅金及附加中?
老師,銷售白酒計(jì)算消費(fèi)稅時(shí) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 收到白酒押金時(shí)計(jì)算消費(fèi)稅 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 ,白酒押金的消費(fèi)稅是不是不用計(jì)入稅金及附加呀?
老師,發(fā)票開出去了,如果以后要紅沖有時(shí)間限制嗎?
老師你好,營業(yè)執(zhí)照辦出來,后邊是什么流程
老師你好,請(qǐng)問一下我上個(gè)季度開了一張普票,但是老板說是開專票的,這個(gè)季度再?zèng)_出來開回專票,這樣報(bào)稅有影響嗎?
庫存商品報(bào)損能稅前扣除嗎
本月開的發(fā)票有之前月份的發(fā)票,之前不需要開,用到了才開,售票行業(yè)每個(gè)月都會(huì)有之前的發(fā)票,沒有統(tǒng)計(jì),就是按照開票系統(tǒng)里面統(tǒng)計(jì)的稅率報(bào)的稅,和賬上統(tǒng)一
老師,請(qǐng)問一下紅字發(fā)票是不是只能銷售方開具購買方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒有車輛,法人開了一張公司抬頭的加油票,能報(bào)銷入賬嗎
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣米面植物油水果是不是可以免增值稅??
老師,上個(gè)季度自己弄了個(gè)無票收入,借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),然后今天客戶微信把錢轉(zhuǎn)給我微信,說是不要發(fā)票,我怎么處理這個(gè)事,上個(gè)季度我做了賬,還交了印花稅
全年一次獎(jiǎng)金36800可以用全年一次和工資薪金分開申報(bào)嗎
老師,押金2260-增值稅120-消費(fèi)稅400,如果客戶退還包裝物,我們只要退1600給他,如果逾期他沒退還,就確認(rèn)收入嗎?
老師,我還是不明白,為什么銷售白酒的消費(fèi)稅計(jì)入稅金及附加,白酒的包裝物押金沖減其他應(yīng)付款
這個(gè)是因?yàn)? ?會(huì)計(jì)與稅法的差異啊 等會(huì)計(jì)上也確認(rèn)了? ? 比如沒收押金? ? ? 這個(gè)才記入稅金及附加的
如果會(huì)計(jì)上確認(rèn)了收入,就是借,稅金及附加,貸:其他應(yīng)付款嗎?
沒有確認(rèn)收入就不能計(jì)入稅金及附加這樣嗎?
是的? ?是這樣處理的哦