你好,進(jìn)入 研發(fā)費(fèi)用---對(duì)應(yīng)的RD---工資,折舊,直接投入等

佟老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下研發(fā)費(fèi)用里面的人員費(fèi)用相關(guān)問(wèn)題,個(gè)人繳納的社保,醫(yī)保,公積金部分是允許計(jì)入研發(fā)費(fèi)用還是不允許,還是允許計(jì)入研發(fā)費(fèi)用但是不允許加計(jì)扣除?
允許研發(fā)加計(jì)多扣除的費(fèi)用,該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中哪些項(xiàng)目不允許加計(jì)扣除?
20年度的研發(fā)費(fèi)用有60多萬(wàn)稅務(wù)局不允許加計(jì)扣除,請(qǐng)問(wèn)如何改報(bào)表啊,不允許加計(jì)的部分在A105000中哪個(gè)欄次填寫(xiě)?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,第四季度允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額在哪里看?
70萬(wàn)交多少錢的增值稅
殘聯(lián)報(bào)表從哪申報(bào),從哪里進(jìn)
請(qǐng)問(wèn)老師,我的科目余額里貸方的預(yù)收賬款-會(huì)員卡贈(zèng)送部分余額是32850 便于核對(duì) 另外在借方加了個(gè)科目是沖抵這個(gè)科目的,其他應(yīng)收款-贈(zèng)送會(huì)員卡余額調(diào)整14860.6 那我現(xiàn)在兩邊余額不一致了 預(yù)收賬款多了17989.4了 實(shí)際出納數(shù)據(jù)也是32850這個(gè)數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在賬面該怎么調(diào)整呢?每個(gè)月利潤(rùn)都是分掉了,之前的會(huì)計(jì)兩個(gè)科目混掉了可能.所以現(xiàn)在我這個(gè)17989.4的余額怎么調(diào)整才能不影響接下去的每個(gè)月股東利潤(rùn)分配以及出納的實(shí)際現(xiàn)金銀行余額呢?
制造業(yè)庫(kù)房制度 模板發(fā)一份 庫(kù)房臺(tái)賬模板發(fā)一份
想問(wèn)下,可以現(xiàn)金發(fā)臨時(shí)工工資,個(gè)稅正常申報(bào)嗎
現(xiàn)在公司發(fā)不出工資,這該不該辭職呢??jī)?nèi)心有點(diǎn)糾結(jié)。
老師個(gè)稅申報(bào)按應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)報(bào)
公司在外地買的房子,后續(xù)用于賣出,那賣出前,每年繳納的房產(chǎn)稅等,是在房子所屬地稅務(wù)局繳納,還是在公司所屬地稅務(wù)局繳納
電商行業(yè)做賬流程有嗎?從建賬開(kāi)始的
153.90是需要繳納的稅費(fèi)嗎?老師


不是,您沒(méi)明白我的意思,我是說(shuō)稅務(wù)局允許多扣除的75%的費(fèi)用該如何入賬
不需要的,因?yàn)檫@個(gè)75%是匯算清繳的時(shí)候調(diào)整的,你平常做賬的時(shí)候不需要考慮這個(gè)75%