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老師,增值稅如果本期進項大于銷項稅,應交稅費科目需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?

2021-06-30 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-30 11:44

你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)到放到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底

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快賬用戶5276 追問 2021-06-30 11:45

老師,會計分錄怎么寫,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-06-30 11:47

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項

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你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)到放到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底
2021-06-30
同學你好,是需要的;按銷項稅額金額轉(zhuǎn)出 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 沒有抵完的進項留在進項稅額明細;在下期的銷項稅額抵扣;
2020-12-14
你好,進項大于銷項,把進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就不用做了,轉(zhuǎn)出未交增值稅再借方u表示留底 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023-03-22
您好,進項大于銷項 借 應交稅費 未交增值稅? 貸 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅,這
2024-02-24
同學,你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸.應交稅費- 應交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額) : 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅(借或貸) 若“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進項稅;若貸方有余額,則為應交的稅費 4、繳納上月應交未交的增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 5、當月繳納當月的增值稅款 借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款
2023-02-05
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