 
                            你好這個可以的,可以

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我們是小規(guī)模納稅人,人力資源行業(yè),可以享受疫情期間得優(yōu)惠政策嗎?3%稅率減按1%征收?
老師,你好,我想請教一下,小規(guī)模納稅人的稅率是3%,但是因為今年情況特殊,3%的都減按1%來享受優(yōu)惠政策,那么現(xiàn)在我想知道的是,票面稅率開出的是1%,抵扣是按抵扣1%還是3%來抵扣?
小規(guī)模納稅人可以放棄享受3%稅率減按1%稅率優(yōu)惠嗎?因為特殊情況年納稅額要達到5萬元,如果按1%稅率達不到。
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,水費選擇差額簡易3%,疫情情況下,原3%按1%優(yōu)惠稅率截止到2021年12月31日,請問,包含水費嗎?
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬,免增值稅,如果開專票就是3%減按1%征收吧,或者放棄優(yōu)惠開3%征收率的專票就按3%交增值稅?
 
                老師:我最近在做稽核資料。有這個一個事情:收到采購商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計17381元。但是這個發(fā)票開具時間是24年12月份,我們公司抵扣時間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍牙耳機發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個股東的有限公司是個人獨資企業(yè)嗎?
您好老師麻煩咨詢一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選了內(nèi)銷應(yīng)該是出口抵稅怎么處理已經(jīng)報稅咯
每年年末收取下一年度的租金,是必須有“每年營業(yè)現(xiàn)金流量和租金對稅的影響都發(fā)生在當(dāng)年年末”這個先行條件才可以錯期抵稅的嗎?稅法中企業(yè)所得稅對于租金收入是按照合同約定的應(yīng)付租金日期來確定納稅義務(wù)發(fā)生時間,感覺也沒有辦法在財務(wù)管理里面直接套用。我今年考試遇到同樣的情況了,是按錯期來處理的,要是注協(xié)不給算對可就鬧笑話了。不過如果只是這塊錯了,中間年份的現(xiàn)金流和現(xiàn)值算對了的話是不是也有分?
公司微信是怎么申請的
老師,長投成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,權(quán)益法的那部分,初始投資成本是剩余賬面價值還是所對應(yīng)的當(dāng)日的公允價值
你好,生生產(chǎn)部門發(fā)生的廂貨車審車費、辦公費,財務(wù)做賬時應(yīng)該歸屬到哪個科目?
分公司顧客儲值費用(分公司注銷)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到子公司
有什么注意事項嗎?因為我擔(dān)心我按3%交了稅,最后稅務(wù)局有要求要申請退稅
2020年有些公司期疫情期間按3%交的稅,最后稅務(wù)局要求去退稅,所以我擔(dān)心折騰來折騰去最后還是要退稅。
這個你要開普通發(fā)票嗎,那這個估計稅局要求退稅這個,要是開專票就不會,
實在不行只能開票收入多做點,只能這樣了,沒有開發(fā)票做未開發(fā)票收入。超過45萬去交稅,這個開發(fā)票稅率按1%這個,要不就開專票,那這個不會有退稅