可以的,可以暫估先做賬的
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,今年銷售230萬,沒有采購發(fā)票來,庫存暫估了200多萬,沒有發(fā)票,這次買了貨車32萬可以沖掉一些庫存嗎?
請(qǐng)教老師:我公司是小規(guī)模納稅人。銷售庫存商品時(shí)尚未取得成本發(fā)票。結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí)可不可以用暫估入庫的庫存商品。
小規(guī)模納稅人廠家現(xiàn)在開不了發(fā)票,可以暫估入庫銷售么
老師請(qǐng)問下,小規(guī)模暫估庫存不會(huì)來票了(或者說開出票了倒掛成本了),現(xiàn)在要注銷,怎樣可以少稅并注銷了
老師小規(guī)模納稅人不想繳納企業(yè)所得稅,成本票夠,費(fèi)用票不夠,費(fèi)用票可以暫估入賬嗎,下個(gè)月或季度內(nèi)開來再?zèng)_暫估?費(fèi)用票可以開著什么?我們主要從事茶葉銷售!
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么處理?
會(huì)計(jì)要上崗,老板想要買一個(gè)財(cái)務(wù)管理軟件,要做詳細(xì)的成本分析,能推薦一下嗎
老師,我們有一個(gè)餐飲管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照,跟店面的注冊(cè)地址不符,是不是店面的營(yíng)業(yè)執(zhí)照就掛這個(gè)餐飲管理有限公司的執(zhí)照啊
賣方收了運(yùn)費(fèi),開發(fā)票可以將運(yùn)費(fèi)直接記入商品的金額嗎?
老師,我們簽了一個(gè)合同,剛開始協(xié)商提供9個(gè)點(diǎn)的工程票。現(xiàn)在協(xié)商提供13個(gè)點(diǎn)的材料票個(gè)1個(gè)點(diǎn)的人工票,這兩種哪個(gè)對(duì)我們有利
老師。應(yīng)發(fā)工資是37680.31元,公司承擔(dān)社保是3642.42元、個(gè)人承擔(dān)社保是1438.42元,公積金公司承擔(dān)200元,個(gè)人承擔(dān)200元,個(gè)稅208.83元,麻煩老師給寫一下計(jì)提和發(fā)放的分錄。謝謝老師
移動(dòng)加權(quán)平均法怎么計(jì)算 舉個(gè)例子
老師,我們簽一個(gè)合同,剛開始是給開9個(gè)點(diǎn)的工程票,現(xiàn)在又協(xié)商開13個(gè)點(diǎn)的材料票和1個(gè)點(diǎn)的人工票,這兩種方式,哪個(gè)劃算?
老師您好,麻煩問一下我公司的長(zhǎng)投以原入股價(jià)轉(zhuǎn)讓給自然人股東,這樣分錄應(yīng)該怎么做
老師開增值稅發(fā)票過賬計(jì)入什么科目?
暫估入庫的價(jià)格和發(fā)票的價(jià)格不一致怎么做賬呢
把暫估的沖銷,再按照發(fā)票金額做賬
結(jié)轉(zhuǎn)了的怎么做呢
少結(jié)磚了補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),多結(jié)轉(zhuǎn)了沖銷
會(huì)計(jì)分錄咋做
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)? 借:成本 貸:庫存商品? ?沖銷結(jié)轉(zhuǎn)?借:成本 (紅字)貸:庫存商品(紅字)
好的,小規(guī)模納稅人季度不是免交增值稅么,月末怎么做分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 貸:營(yíng)業(yè)外收入
現(xiàn)在小規(guī)模銷項(xiàng)稅額是按1%計(jì)提吧
是哦, 現(xiàn)在都是1%計(jì)算的
跟一般納稅人一樣 是吧 都是5000/1.01*0.01?
不是,一般納稅人不是1%的
就是小規(guī)模納稅人
對(duì), 只有小規(guī)模納稅人是1%
怎么算稅率呢
啥意思?稅率不就是1%嗎