您好 貨車是計(jì)入固定資產(chǎn)的 不是計(jì)入庫(kù)存的啊
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價(jià)買進(jìn)高價(jià)買出貨物,購(gòu)進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時(shí),1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫(kù)存 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項(xiàng)沖減庫(kù)存商品。請(qǐng)問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,今年銷售230萬,沒有采購(gòu)發(fā)票來,庫(kù)存暫估了200多萬,沒有發(fā)票,這次買了貨車32萬可以沖掉一些庫(kù)存嗎?
公司已經(jīng)停業(yè),賬上有500多萬的庫(kù)存,這些是以前銷售給客戶沒有開發(fā)票而留下來的庫(kù)存,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問停業(yè)狀態(tài)給這500多萬的發(fā)票都開出去,算虛開發(fā)票嗎?
老師您好,咨詢您個(gè)問題 問題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫(kù)存商品暫估入庫(kù)現(xiàn)象 共300多萬,當(dāng)時(shí)暫估分錄是: 借:庫(kù)存商品 50萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 50萬 (暫估后面也沒有具體的公司名字) 類似的會(huì)計(jì)分錄有好幾筆。 我問之前的會(huì)計(jì),他說賬上沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了,所以才暫估的,說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄是這樣做的(比如取得10萬的發(fā)票): 借:庫(kù)存商品 10萬(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 10萬(紅字) 借:庫(kù)存商品 10萬(籃字) 貸:其他應(yīng)收款--老板 10萬(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款,這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了,但是當(dāng)時(shí)沒有沖賬,老板說以后找發(fā)票沖)。
老師,我們是商貿(mào)行業(yè),小規(guī)模納稅人。2022年末取得庫(kù)存商品,發(fā)票沒來,賬面暫估了,今年匯算清繳之前發(fā)票過來了,我是如下財(cái)務(wù)處理的: 取得商品時(shí): 借:庫(kù)存商品 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 10萬 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫(kù)存商品 10萬 期末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2023年取得發(fā)票,,發(fā)票與暫估無差異 借:借:庫(kù)存商品 - 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 - 10萬 借:庫(kù)存商品 10萬 貸:應(yīng)付賬款—某公司 10萬 —————— 請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和期末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證需要紅沖嗎?另外23年取得的發(fā)票附在當(dāng)月憑證后面嗎?還是附在22年暫估憑證后面
進(jìn)項(xiàng)扣選依據(jù)什么勾選,是不公司賬上應(yīng)交稅費(fèi)講項(xiàng)明細(xì)一一對(duì)應(yīng)勾選
老師這個(gè)是工商年報(bào)里的,是什么意思?
【多選題】 下列情形中,不屬于會(huì)計(jì)政策變更的有( )。 A.本期發(fā)生的交易或者事項(xiàng)與以前相比具有本質(zhì)差別而采用新的會(huì)計(jì)政策 B.因減資導(dǎo)致長(zhǎng)期股權(quán)投資由成本法變更為權(quán)益法 C.對(duì)初次發(fā)生的交易或者事項(xiàng)采用新的會(huì)計(jì)政策 D.將投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量方法由成本模式變更為公允價(jià)值模式 E.對(duì)不重要的交易或者事項(xiàng)采用新的會(huì)計(jì)政策
老師您好,想問一下,我們公司代發(fā)供應(yīng)商業(yè)務(wù)工資3000元,供應(yīng)商給了庫(kù)存商品成本價(jià)錢4500元,多出這個(gè)1500元怎么樣做帳?
老師好、我3月份有一筆繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分錄做錯(cuò)了、錯(cuò)誤:借:管理費(fèi)用一工會(huì)經(jīng)費(fèi)、貸:銀行存款、造成管理費(fèi)用有余額、我理四月份的賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)、我應(yīng)該在四月份怎么更正這筆分錄呀?辛苦老師教一下
老師好:想咨詢下,小規(guī)模納稅人,開具的增值稅專票,征收率1%或3%,這兩種都可以嗎?
請(qǐng)問一下怎么報(bào)稅 依據(jù)什么
老師好,公司準(zhǔn)備分配利潤(rùn)100萬,平均分給個(gè)人股東A和B,會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
老師我是個(gè)體工商戶,但是稅務(wù)局沒有給我核定個(gè)人所得稅 工資薪金所得,我給員工發(fā)的工資要報(bào)個(gè)稅嗎
變更法人,需要哪些資料
分錄怎么做呢
借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款