同學(xué)您好。對于企業(yè)開具的紅字發(fā)票,出現(xiàn)跨月的情況,則企業(yè)應(yīng)該帶上紙質(zhì)《紅字發(fā)票信息表》(系統(tǒng)內(nèi)打印的,加蓋企業(yè)公章)、撤銷紅字發(fā)票信息表情況說明(加蓋企業(yè)公章),經(jīng)辦人身份證件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。然后重新填開紅字發(fā)票信息表和紅字發(fā)票。
紅字發(fā)票開錯??缭铝恕趺刺幚?/p>
紅字發(fā)票金額開錯…跨月了…怎么處理…
紅字發(fā)票開錯了,已經(jīng)跨月了,怎么處理
你好對方已抵扣開具紅字信息表給我紅字信息錯誤但已開負數(shù)發(fā)票現(xiàn)在跨月紅字發(fā)票怎么處理
老師跨月發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票開錯了 ,對方重新開票,賬務(wù)上怎么處理,跨月發(fā)票,對方開具紅字發(fā)票了,原發(fā)票要退回吧,已經(jīng)結(jié)賬了,怎么處理呢
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
紅字信息表已經(jīng)撤銷了…稅務(wù)大廳說再開一張藍票來沖開錯的紅票…藍票應(yīng)該怎么備注…
沖銷幾月幾日幾號發(fā)票,發(fā)票號碼是多少,金額多少。
藍票開了以后…然后就可以再開對應(yīng)的紅票了是不是…是馬上就能開…還是要等多久才能開?
一般都是馬上就能開的。
好的…謝謝…那這邊會計應(yīng)該怎么申報
紅票就是用負數(shù)填寫一張與原來金額相同的發(fā)票即可。
備注是寫充值。或者沖銷,都行是不是?
同學(xué)您好。一般寫沖銷的。
開藍字發(fā)票就像看銷項發(fā)票一樣的開哈…只是要在備注欄沖銷哈
藍字發(fā)票就不用謝備注了。因為藍字發(fā)票本身就按正常的開就可以了。紅字發(fā)票寫備注:沖銷。滿意請五星,謝謝乖乖了。
我的是紅字發(fā)票開錯…又跨月了…需要開一張藍字來沖這張開錯又跨月的紅字…藍字上不用備注?就能把紅字沖了嗎?
同學(xué)您好。紅字發(fā)票才是代表沖銷的意思。藍字發(fā)票就是一張正規(guī)的發(fā)票。除非客戶要求您寫備注,我們才會對藍字發(fā)票根據(jù)客戶要求寫備注的。稅務(wù)局只是讓您開一張正確的藍字發(fā)票,并不是說讓您開一張藍字發(fā)票來沖銷。
意思這張開錯的紅字發(fā)票就沒辦法處理了是不
同學(xué)您好。比如說你把紅字發(fā)票開錯了。對吧??缭铝恕D敲催@個時候,紅字信息表已經(jīng)撤銷了。但是你那邊稅務(wù)局是讓您開一張藍票,藍票就是正規(guī)發(fā)票的意思。是否需要備注,您最好咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,12366這個電話按0轉(zhuǎn)人工服務(wù)。因為每個地區(qū)的稅務(wù)對這個備注要求是不一樣的。比如我們這邊不需要備注。但是您又不放心。所以,最權(quán)威的辦法就是咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。