你好,沒有什么辦法,外賬只能當(dāng)正常銷售出貨
你好,我剛到一家新公司上班,他是電商公司,有線上還有線下,我想問問剛開始幾個月是刷單,沒有開票,但是報稅還是按開出票報,然后提現(xiàn)到公戶,我應(yīng)該擇怎樣做賬? 從平臺體現(xiàn)是借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,但是這些都是刷單收入來的,昨天問了一些老師,說可以入銷售費(fèi)用-傭金,我不知道怎樣做分錄?
老師,我兼職的一個小公司,是個人獨(dú)資的,法人就喜歡把公賬上的錢轉(zhuǎn)到私賬上去,收一筆轉(zhuǎn)一筆,跟法人說了,按正常流程是要有相關(guān)收據(jù)發(fā)票或請款單報銷才能轉(zhuǎn)款的。他說他知道,但是他還是要公轉(zhuǎn)私,公賬基本沒錢。要進(jìn)貨他就存錢到公賬上,有時存入進(jìn)貨比取得多。對此怎么處理這個公轉(zhuǎn)私,使這個賬務(wù)上做到平衡。有時不知道是實收資本還是還公賬的錢。
老師,公司在小紅書平臺找人刷單,公司私底下轉(zhuǎn)款給這些人,實際庫存沒有出貨,但是賬上做收入庫存就得出貨,但是外帳得做收入,我想問一下有沒有什么好的方法?
老師 ,我們是凍品進(jìn)銷存公司的,公司的外帳就是根據(jù)發(fā)票簡單的做收入,然后根據(jù)進(jìn)項每個月全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,只有內(nèi)賬才會根據(jù)進(jìn)銷存有入庫單出庫單,收款單,真實的做賬,但是外帳沒有那些單子,如果人家過來查賬發(fā)現(xiàn)我們?nèi)粘9ぷ饔钟写騿螁T啥的,但是賬上卻什么單也沒有,是不是覺得很奇怪?一猜就能猜到我們有內(nèi)賬了吧?這樣想不給內(nèi)賬人家看也不行了是吧?
老麻煩問一下,印刷公司,13年購原材料入庫的時候會計都做到產(chǎn)成品,但是出庫的時候會計沒有根據(jù)出庫單出庫,有170萬實際已經(jīng)出庫了,賬上產(chǎn)成品還掛著,這種情況,要是現(xiàn)在想消數(shù)有什么好的辦法嗎,除了可以直接調(diào)到以前年度損益,不報年報是否可以,這月有70萬的收入沒有什么成本消耗,想直接結(jié)轉(zhuǎn)一筆50萬的成本,但是這也沒有對應(yīng)出庫單,想問一下這樣情況有什么好的辦法沒有
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報年報時候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
員工12月進(jìn)來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報工資時,離職時間填什么時候
老師你好入職時間是五月一日,個稅申報時間應(yīng)該是六月對嗎
老師,員工出差通行費(fèi)發(fā)票抬頭是車牌,能用嗎
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會計分錄分別是啥
老師,我在申報增值稅的時候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會顯示出來不抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計數(shù)去了,我想問下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會顯示在增值稅申報表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報,是直接手動把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,已簽收的銀行承兌怎么查詢不到呢?
老師,請教下,收到保理費(fèi)和支付保理費(fèi),銀行直接把貼息費(fèi)扣了,支付保理費(fèi)時開了一張專票,這兩筆分錄怎么寫
我想問一下有沒有其他更好的方法,要不每月庫存不好對,帳實不符
如果我以后把這些刷單都做銷售退回,但是平臺沒有退也不行
沒有,如果想合理合法就是這樣