你好,借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。
我們公司18年12月買了材料,供應(yīng)商當(dāng)時(shí)開了發(fā)票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付,但是賬上這個(gè)供應(yīng)商其他應(yīng)付款的余額為零(今年7月份被上一任的會(huì)計(jì)用現(xiàn)金支付沖掉了,)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應(yīng)該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應(yīng)商當(dāng)做現(xiàn)金支付嗎
老師,我有個(gè)賬務(wù)上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
供應(yīng)商多開具了發(fā)票,前會(huì)計(jì)收到發(fā)票時(shí)全部入了成本,現(xiàn)確定有幾萬塊錢不得支付,相當(dāng)于對方這部分也沒有供貨。請問賬上應(yīng)該怎么處理呢
老師我想請教一下,我司收到供應(yīng)商按照當(dāng)月送貨清單開發(fā)票過來,當(dāng)月又退了上個(gè)月的貨物,但是發(fā)票上沒有做退貨,這個(gè)賬上應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?就是供應(yīng)商多開票,但是這筆款是不會(huì)支付的,在賬上怎么把多開票這部分金額調(diào)整掉呢?
上一年度的交易,當(dāng)時(shí)任職會(huì)計(jì)疏忽沒有向供應(yīng)商討要發(fā)票,貨款都是對公賬戶交易,現(xiàn)在向供應(yīng)商討要發(fā)票,對方以前面已做無票收入申報(bào)為由拒絕不開發(fā)票,請問供應(yīng)商真的無法開具發(fā)票了么?不討要發(fā)票的話,還有什么辦法可以解決這筆長期掛賬,金額在50萬左右。
做賬是根據(jù)銀行流水對賬單還是回單一筆一筆錄分錄
老師:您好,小規(guī)模公司準(zhǔn)備注銷,老板自己的社??梢韵绒D(zhuǎn)移到別的公司么?
宋生老師在嗎 需要咨詢前期一個(gè)問題
請問這道題的第二問計(jì)算6月份現(xiàn)金支出的時(shí)候,要不要算他月初長期借款2萬元年利率9%,按月付息的那個(gè)利息費(fèi)用要不要算入到6月份的現(xiàn)金支出里面?
問一下,供應(yīng)商開了一張3%的專票 但是我們銷售出去的是13%的專票 供應(yīng)商要補(bǔ)多少錢給我們,怎么算
審核完,過完賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)是吧,怎樣才知道7月完事了,不自動(dòng)跳到8月嗎
問一下,供應(yīng)商開了一張3%的專票 但是我們銷售出去的是13%的專票 供應(yīng)商要補(bǔ)多少錢給我們,
老師,申報(bào)7月工資老是提示交稅,在自然人網(wǎng)頁版,入職時(shí)間是6月16日,免稅收入顯示0
我們公司年產(chǎn)值800萬,對于車間里領(lǐng)用的價(jià)值300元的工具應(yīng)該怎樣管理
老師,怎么知道考得是披露的經(jīng)濟(jì)增加值還是簡化的經(jīng)濟(jì)增加值?
老師,不用反沖成本嗎?
你好,可以不用的,對所得稅是沒有影響的。