同學(xué)你好!這個是對的哦
企業(yè)用當年實現(xiàn)的凈利潤彌補以前年度虧損,不需要單獨進行賬務(wù)處理。老師這句話是對的還是錯的?
老師,以前年度有一筆640萬的預(yù)收現(xiàn)在轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,當月的凈利潤600萬,季報的時候需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?還是年終的可以根據(jù)以前的虧損進行彌補呢?
一是利用未來年度稅前利潤來彌補。根據(jù)現(xiàn)行制度,企業(yè)在虧損時,可以用未來五年內(nèi)實現(xiàn)的稅前利潤來彌補,即稅前利潤彌補損失的期限為五年。 二是彌補未來年度稅后利潤.企業(yè)五年期間發(fā)生的損失未全部彌補的,適用所得稅后的未補損失,由所得稅補足。 這兩種方式下,怎么理解稅前利潤彌補,賬務(wù)處理是怎么樣(分錄怎么做)
為什么盈余公積彌補以前年度虧損時,需要進行專門的會計處理,而企業(yè)以當年實現(xiàn)的利潤彌補以前年度虧損時,不需要進行專門的會計處理
假如企業(yè)從本年2022年開始盈利了(彌補以前面對虧損后,有利潤),需要計提盈余公積,請問老師,計算盈余公積的計提基數(shù),是2022年當年的凈利潤?還是從以前面對到現(xiàn)在為止的凈利潤?
這道題不明白,誰能幫忙解釋一下
請邏輯清晰的老師答題 如果周轉(zhuǎn)材料不屬于存貨,為什么例題中周轉(zhuǎn)材料在存貨的范疇里
老師,發(fā)票開出去了,如果以后要紅沖有時間限制嗎?
老師你好,營業(yè)執(zhí)照辦出來,后邊是什么流程
老師你好,請問一下我上個季度開了一張普票,但是老板說是開專票的,這個季度再沖出來開回專票,這樣報稅有影響嗎?
庫存商品報損能稅前扣除嗎
本月開的發(fā)票有之前月份的發(fā)票,之前不需要開,用到了才開,售票行業(yè)每個月都會有之前的發(fā)票,沒有統(tǒng)計,就是按照開票系統(tǒng)里面統(tǒng)計的稅率報的稅,和賬上統(tǒng)一
老師,請問一下紅字發(fā)票是不是只能銷售方開具購買方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒有車輛,法人開了一張公司抬頭的加油票,能報銷入賬嗎
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣米面植物油水果是不是可以免增值稅??
為啥網(wǎng)上一搜是錯的
老師你能給我解釋一下嗎,我沒有懂
這是對的啊? 不用處理的
奧奧,沒有理由么
這個就是形成凈利潤啊? ? 凈利潤部分? ? 本年利潤? ?轉(zhuǎn)入利潤分配啊 這都是常規(guī)處理的? ?以前利潤分配余額在借方的話? 現(xiàn)在可能在貸方了? 這個沒有其他處理啊