同學(xué)你好!這個(gè)是對(duì)的哦

企業(yè)用當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤彌補(bǔ)以前年度虧損,不需要單獨(dú)進(jìn)行賬務(wù)處理。老師這句話是對(duì)的還是錯(cuò)的?
老師,以前年度有一筆640萬的預(yù)收現(xiàn)在轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,當(dāng)月的凈利潤600萬,季報(bào)的時(shí)候需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?還是年終的可以根據(jù)以前的虧損進(jìn)行彌補(bǔ)呢?
一是利用未來年度稅前利潤來彌補(bǔ)。根據(jù)現(xiàn)行制度,企業(yè)在虧損時(shí),可以用未來五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的稅前利潤來彌補(bǔ),即稅前利潤彌補(bǔ)損失的期限為五年。 二是彌補(bǔ)未來年度稅后利潤.企業(yè)五年期間發(fā)生的損失未全部彌補(bǔ)的,適用所得稅后的未補(bǔ)損失,由所得稅補(bǔ)足。 這兩種方式下,怎么理解稅前利潤彌補(bǔ),賬務(wù)處理是怎么樣(分錄怎么做)
為什么盈余公積彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí),需要進(jìn)行專門的會(huì)計(jì)處理,而企業(yè)以當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí),不需要進(jìn)行專門的會(huì)計(jì)處理
老師,我們利潤表2022年的本年累計(jì)凈利潤是-180000,2023年利潤表的本年累計(jì)凈利潤是5039,是要先彌補(bǔ)以前的虧損,再去交企業(yè)所得稅對(duì)嗎?就是說今年我們還不用交企業(yè)所得,對(duì)不對(duì)?
想咨詢下:發(fā)票項(xiàng)目名稱如圖,這種發(fā)票可以入賬報(bào)銷嗎?
老師,我想咨詢一下,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在因未申報(bào)工商2025年的年報(bào)被列入了異常名錄,我現(xiàn)在要注銷這個(gè)營業(yè)執(zhí)照,請(qǐng)問需要先把這個(gè)異常移出來嗎?還是說可以不用移除直接注銷呢?
公司10月份已經(jīng)報(bào)了免抵申報(bào)了,怎么撤回出口免抵退申報(bào)
老師,個(gè)體戶一般納稅人,雇個(gè)司機(jī)工資是8000,我再自然人扣繳端報(bào)4500.我想問老師我做賬還是做8000嗎,還是做4500?我還想問,自然人扣繳端收入減費(fèi)用等于利潤,這個(gè)費(fèi)用指的是8000嗎,但是能扣除的是4500是嗎,我不明白,麻煩老師舉例說一下
老師好,個(gè)人勞務(wù)發(fā)票代開,怎么繳稅?
老師發(fā)票開的單位是。報(bào)關(guān)單是個(gè)和千克可以嗎?還是必須重開
公司買的洗衣機(jī)專票建議抵扣嗎
總賬記賬憑證填制有問題(不涉及固定資產(chǎn)模塊),反結(jié)賬時(shí)固定資產(chǎn)模塊不用反結(jié)對(duì)嗎?
老師,咨詢個(gè)問題,有個(gè)餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤分成,b公司給a開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)分成和服務(wù)費(fèi)怎么做賬,a公司
報(bào)關(guān)整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結(jié)匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國內(nèi)對(duì)公賬戶可以嗎


為啥網(wǎng)上一搜是錯(cuò)的
老師你能給我解釋一下嗎,我沒有懂
這是對(duì)的啊? 不用處理的
奧奧,沒有理由么
這個(gè)就是形成凈利潤啊? ? 凈利潤部分? ? 本年利潤? ?轉(zhuǎn)入利潤分配啊 這都是常規(guī)處理的? ?以前利潤分配余額在借方的話? 現(xiàn)在可能在貸方了? 這個(gè)沒有其他處理啊