你好,你有虧損的,可以彌補(bǔ)虧損,如果沒(méi)有虧損的話,彌補(bǔ)完了虧損還有利潤(rùn)的,就需要交企業(yè)所得稅。

請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,彌補(bǔ)虧損是不是自動(dòng)生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開(kāi)票收入預(yù)估企業(yè)所得稅,讓老板準(zhǔn)備多少成本?
老師,有幾個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下: 1、彌補(bǔ)以前年度虧損只能在匯算清繳的時(shí)候操作嗎? 2、如果季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)有盈利且以前年度有虧損,可以自己電子稅局操作彌補(bǔ)嗎,還是需要去稅局大廳操作? 3、如果當(dāng)年盈利且預(yù)繳了企業(yè)所得稅款,匯算清繳時(shí)以前年度有虧損,預(yù)繳的稅款最好就是以后抵稅是嗎?
老師,以前年度有一筆640萬(wàn)的預(yù)收現(xiàn)在轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了,當(dāng)月的凈利潤(rùn)600萬(wàn),季報(bào)的時(shí)候需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?還是年終的可以根據(jù)以前的虧損進(jìn)行彌補(bǔ)呢?
你好,老師,我們企業(yè)前幾年都是虧損,今年第一季度盈利了,在報(bào)月報(bào)的時(shí)候是必須要繳納企業(yè)所得稅嗎?還是可以彌補(bǔ)以前年度虧損的,
老師您好,2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額300萬(wàn),2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)時(shí)產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬(wàn),以用虧損彌補(bǔ)掉第一季度不交稅。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,需要調(diào)增繳稅,彌補(bǔ)的虧損額按300彌補(bǔ)?還是按300減10彌補(bǔ)?
銀行承兌匯票貼現(xiàn)她的手續(xù)費(fèi)和利息扣的錢(qián)在回單里查的到嗎
銀行承兌匯票在銀行被凍結(jié)的款項(xiàng)叫什么
小規(guī)模期間取得的專票可以用于一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
每年要把明細(xì)賬和總賬打印外還要打其他的嗎
我們計(jì)劃投建一個(gè)1.2萬(wàn)平的廠房??偼顿Y是6500萬(wàn)。食品加工,5條生產(chǎn)線,營(yíng)業(yè)收入報(bào)7億能實(shí)現(xiàn)嗎
請(qǐng)問(wèn):中介費(fèi)的發(fā)票,項(xiàng)目名稱一級(jí)和二級(jí)是什么
10月份賬面的工資計(jì)提數(shù)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制還是發(fā)放的10月份發(fā)放的工資計(jì)提?。?/p>
老師,會(huì)計(jì)繼續(xù)教育的會(huì)計(jì)信息采集每年都采集嗎
老師,我們出差補(bǔ)貼是不是不需要發(fā)票?只要有個(gè)出差補(bǔ)貼單就可以了。如果沒(méi)有超額的情況下可以實(shí)報(bào)實(shí)銷還是怎樣?他們出差住宿和吃飯都有開(kāi)票。公司有出差補(bǔ)貼是不是可以不用拿發(fā)票。
個(gè)體工商戶本人,在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅的時(shí)候,人員信息采集里有一項(xiàng)是必填項(xiàng):任職受雇從業(yè)類型,應(yīng)該選哪一個(gè)?不填這個(gè)報(bào)不了經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅。謝謝老師給指點(diǎn)


那季度申報(bào)的時(shí)候還需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
需要的,季度有利潤(rùn),需要預(yù)交。