同學(xué)您好,那您可以正常確認(rèn)不開(kāi)票銷(xiāo)售收入和正常結(jié)轉(zhuǎn)成本
用預(yù)收款方式銷(xiāo)售貨物,開(kāi)了30%預(yù)付款的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票開(kāi)了之后一定要結(jié)轉(zhuǎn)成本確認(rèn)收入嗎?合同剛簽,原材料都還沒(méi)有采購(gòu),如何結(jié)轉(zhuǎn)成本確認(rèn)收入?
房地產(chǎn)公司,售房的發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,沒(méi)有收到款,要不要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,成本結(jié)轉(zhuǎn)多少呢
收到對(duì)方的貨款,但對(duì)方不要增票,我公司如何處理無(wú)票收入?成本該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?賬務(wù)該如何處理?
收到個(gè)人轉(zhuǎn)至公司公帳貨款,對(duì)方不要票,如何確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)入公賬的貨款,如何確入收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄怎么寫(xiě)
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問(wèn)一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒(méi)有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷(xiāo),賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車(chē)從去年9月份開(kāi)始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車(chē)的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開(kāi)始一直都沒(méi)有簽過(guò)私車(chē)公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車(chē)公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車(chē)費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車(chē)費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車(chē)費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開(kāi)租車(chē)發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車(chē)公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢(qián)都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒(méi)關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類(lèi)科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
分錄怎么寫(xiě)
借其他應(yīng)收款——某某貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本到庫(kù)存商品 借銀行存款貸其他應(yīng)收款——某某
為什么是用其他應(yīng)收款而不是應(yīng)收賬款
另外應(yīng)交增值稅稅率在哪能看到公司稅率是百分之幾
這是正常銷(xiāo)售貨物
應(yīng)收賬款的話,主要是直接單位對(duì)單位的貨款,其他應(yīng)收款的話,相當(dāng)于是先付給個(gè)人往來(lái),是屬于往來(lái)款的性質(zhì)
您公司是什么納稅人?如果是一般納稅人銷(xiāo)售貨物的話,就是13%,如果是小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售貨物的話,那一般情況下是3%,現(xiàn)在疫情期間有優(yōu)惠政策是1%
如果不知道的話,具體可以看一下您的增值稅申報(bào)表,上面是一般納稅人適用,還是小規(guī)模納稅人適用