你好,是建筑工程施工,還是純?nèi)斯趧?wù)??
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),我們與建筑勞務(wù)公司簽訂的合同應(yīng)該按照什么性質(zhì)的合同多少稅率繳納印花稅?謝謝!
老師您號,建筑勞務(wù)分包合同的印花稅計稅依據(jù)按什么繳納呀,稅率是多少呢
老師,我們是建筑總承包方,簽訂的勞務(wù)分包合同不用繳納印花稅嗎
建筑勞務(wù)分包合同需要繳納印花稅嗎?稅率是多少?
老師建筑勞務(wù)公司的勞務(wù)分包合同印花稅是按含稅價繳納還是不含稅價繳納?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財務(wù)軟件,錄入期初余額的時候總是不平,差應(yīng)交稅費了,應(yīng)交稅費-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項-9700.68 銷項62.12 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時,需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
都有呢,主要是勞務(wù)
你好 如果是建筑工程施工,需要按合同金額的萬分之3繳納印花稅 如果是純?nèi)斯趧?wù),不需要繳納印花稅?
就是承包的建筑工程項目,純?nèi)斯じ苫睿鞘且灰U納印花稅呢,麻煩老師指點一下
你好,純?nèi)斯じ苫畹膭趧?wù)項目,不需要繳納印花稅?
好的,那其他的增值稅費加稅正常計提繳納吧,超過標(biāo)準(zhǔn)是減半征收,水利基金是正常的對吧,在沒有其他特殊的了吧
你好,超過標(biāo)準(zhǔn)是減半征收(你是指什么是這個政策呢? )
小規(guī)模增值稅的附加稅,那就是這種純?nèi)斯さ膭趧?wù)項目取得的收入不管合同金額多少,都是不繳納印花稅的對吧
你好,是的,是這樣的
好的,老師再問一下,收到多繳納的技術(shù)維護(hù)費沖減那個科目了
你好,收到多繳納的技術(shù)維護(hù)費,做你之前支付技術(shù)維護(hù)費的相反分錄。 之前計入哪個科目核算,現(xiàn)在就沖減哪個科目。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝