你們是根據(jù)26-次月25做一個月的收入嗎 能修改嗎 按自然月
老師,我們單位用銀行POS機收款,但是都是次日到賬的,那每個月的最后一天收到的錢都是要到次月1號到賬的,實際上這個錢也應該計入到這個月做收入吧,那這個分錄要怎么寫,還是說不用管 直接按照開票金額做收入
老師,我公司是做停車業(yè)務,每天都有收入入賬,每月收入截止到25號入賬,請問26號到30號這幾天收到的錢如何記賬,是不用做賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表嗎
老師,我公司是做停車業(yè)務,每天都有收入入賬,上個月因為過年提前結(jié)賬,收入截止到26號入賬(不開票),請問27號到31號這幾天收到的錢如何記賬,是不用做賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表嗎?銀行網(wǎng)上對賬需要登記企業(yè)未達賬項嗎?
老師,我公司是做停車業(yè)務,每天都有收入入賬,上個月因為過年提前,截止到26號就結(jié)賬了,請問27號到31號這幾天收到的錢(沒開票)如何記賬,是不用做賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表嗎?網(wǎng)銀對賬需要體現(xiàn)企業(yè)未達賬項嗎?如果需要做賬的話怎么處理呢
老師,若每天都有收入,做賬時憑證較多,可以把需要上稅的項目在最后匯總后在總賬中統(tǒng)一出一個憑證計算稅額嗎?就不如先每天做賬,5月1日收到停車費100就記:借:銀行存款100,貸:主營業(yè)務收入-停車位租賃收入100。5月2日收到停車費200就記:借銀行存款200,貸:主營業(yè)務收入-停車位租賃收入200。然后一直每天錄入收入,到最后這個月收入完了,再在總賬中出一張憑證,如:5月收入停車費共300元就出,借:銀行存款300,貸:主營業(yè)務成本285.71,應交稅費14.29,就是不每天提稅費,最后再出張憑證提稅費,這樣可以嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎設施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
不能改,有規(guī)定
26到30號,這幾天會不會有開發(fā)票的?
不開發(fā)票
那你可以做預收賬款里面的。
收到的錢,做銀行余額調(diào)節(jié)表,不做賬,這樣處理是不是不正確
你好 是的不正確的
老師,還想問下,收到銀行的測試費1分錢如何記賬
別人給你們的做營業(yè)外收入就可以
老師,還想問下,公司按季申報房產(chǎn)稅,但因為2季度有糾紛,尚未收到房租收入,如何記賬申報,是0申報嗎,是否合適
不合適 按所得稅收入來說你們需要做收入
如何做收入啊
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
如果這樣做賬是不是還要交增值稅啊
你好 是的 需要交增值稅 無票收入
我們現(xiàn)在的情況是,對方可能會交過來幾萬塊錢,這樣的話,如何做賬,就是一季度的房租比如10萬只能交過來2萬,對方說是預繳,不開發(fā)票,說都交齊了再開發(fā)票,如何處理
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 借銀行存款貸應收賬款 以后開了發(fā)票,借應收帳款負數(shù)貸,主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù), 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 借銀行存款貸應收賬款。
老師,還想問下,就是我們之前收入收到未開票,按未開票收入報的稅,后來開票了,賬上沒有調(diào)整,稅表上沖的未開票收入,開的發(fā)票不入賬,做備查了,這樣做是否合理
不合理的,你的發(fā)票開了,你就得做賬,怎么是被查?