上月多交的增值稅,是無法退回的。本月進(jìn)項多,可以留在后期抵扣進(jìn)項稅,后期會少交增值稅及增值稅附加稅。
上月進(jìn)項稅額多銷項稅額少,本月又有進(jìn)項票入賬,需要勾選認(rèn)證嗎?本月無銷項
老師,你好,我們增值稅上月留抵進(jìn)項有19169.14元,本月銷項有20038.41元,我們有加計扣除,請問本月應(yīng)交多少增值稅
老師,你好,上月銷項多,進(jìn)項少,本月進(jìn)項多,銷項少,上月多交的增值稅,本月能退回來嗎?
工程項目比較多,每個月每個項目都有進(jìn)銷項,增值稅退稅以后,有什么好辦法能將每個月應(yīng)交增值稅額轉(zhuǎn)給項目上,有的項目進(jìn)項多,有的進(jìn)項少
老師你好,上個月開了銷項沒來進(jìn)項,交了6000的增值稅,這個月來進(jìn)項了,可以進(jìn)項退稅嗎
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計稅?