先收款,做預(yù)收賬款處理,購(gòu)貨的時(shí)候正常做購(gòu)進(jìn)的分錄就行,等貨發(fā)給客戶了,在確認(rèn)收入

小規(guī)模納稅企業(yè),貿(mào)易公司, 先收到客戶貨款再?gòu)墓┴浬藤I貨發(fā)給客戶,公司購(gòu)貨時(shí)供貨商是開了發(fā)票的,這種情況帳務(wù)處理怎么做
請(qǐng)問公司是做代理的,從供應(yīng)商拿貨再賣給客戶,但是貨是直接從供應(yīng)商發(fā)給客戶,不需要發(fā)到公司,公司和供應(yīng)商和客戶分別都簽了正規(guī)的購(gòu)銷合同,只是貨是直接由供應(yīng)商發(fā)給公司的客戶,那請(qǐng)問這個(gè)怎么做
請(qǐng)問,我們是貿(mào)易型小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在購(gòu)買了一批貨物之后,直接發(fā)到客戶的倉(cāng)庫。實(shí)際我們并沒有經(jīng)手貨物,貨物直接從供貨商送到客戶倉(cāng)庫了。 那么我們做賬的時(shí)候是不是這樣? 支付貨款: 借:庫存商品 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 對(duì)嗎?
公司在沒有貨物的情況下發(fā)布其他商家的產(chǎn)品,客戶訂購(gòu)了該款產(chǎn)品,公司再?gòu)纳碳夷抢镔?gòu)買該款產(chǎn)品發(fā)給客戶,因單量小,商家不給發(fā)票,這種該如何記賬報(bào)稅。
我司是貿(mào)易公司,自身沒有生產(chǎn)能力。去年7月從供應(yīng)商那里買了一批泡沫賣給客戶,供應(yīng)商發(fā)貨后暫未開票我司就暫估入庫,并開票給客戶并收到客戶款。但是直到現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票都沒有開給我司,采購(gòu)說對(duì)方倒閉了,現(xiàn)在怎么處理呢
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個(gè)崗位做過的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


先收到款分錄怎么做
借方:銀行存款 貸方:預(yù)收賬款