同學(xué)你好 期末 其他應(yīng)收款-其他 貸方 1000元 想把這個科目去掉沖掉 直接結(jié)轉(zhuǎn) 借:其他應(yīng)收款 1000元 貸:營業(yè)外收入:1000元 這樣寫對嗎?——對的
老師,其他業(yè)務(wù)收入還需要直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 比如 借:其他應(yīng)收款—老板1000 貸:其他業(yè)務(wù)收入—手續(xù)費1000 這個結(jié)轉(zhuǎn)的話直接是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去是嗎,月底結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收可以是同一個人嗎?比如說這個張xx(不是公司老板),借錢給我們公司,然后我們公司把錢還了一部份,還欠他1000元。當時計入的是 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金 (注:還欠1000元沒付) 現(xiàn)在這個張xx要從我們公司借走50000元。但是之前我們還欠他1000元。現(xiàn)在我該怎么設(shè)置會計科目?49000元計入“其他應(yīng)收款”里面嗎? 還是還計入其他應(yīng)付款里???請指教。
老師 期末 其他應(yīng)付款-其他 貸方 1000元 想把這個科目去掉沖掉 直接結(jié)轉(zhuǎn) 借:其他應(yīng)收款 1000元 貸:營業(yè)在收入:1000元 這樣寫對嗎?
老師 期末 其他應(yīng)收款-其他 貸方 1000元 想把這個科目去掉沖掉 直接結(jié)轉(zhuǎn) 借:其他應(yīng)收款 1000元 貸:營業(yè)外收入:1000元 這樣寫對嗎?
員工李3月借支了1000元微信轉(zhuǎn)賬的 分錄是 借:其他應(yīng)收款-李1000 貸:其他貨幣資金-微信1000元 4月計提工資員工應(yīng)記工資6272元 借:工程施工-直接人工費-李6272元 貸:應(yīng)付職工薪酬-人工費6272元 支付 借:應(yīng)付職工薪酬-人工費6272元 貸:銀行存款5272元 其他應(yīng)收款-李1000元 老師是這樣做分錄嗎
老師好!想請問企業(yè)所得稅匯算清繳報表,在資產(chǎn)調(diào)整明細表中。關(guān)于稅收折舊,攤銷額和累計折舊,攤銷額,該在賬上如何取數(shù),該如何計算?謝謝!
請問老師業(yè)務(wù)活動報表里面提供服務(wù)收入是含稅的嗎
3月份取得的發(fā)票,在4月份發(fā)票稅號給開具錯誤,對方重新開具,想問下,新開具的發(fā)票可以在粘在3月份的原始憑證里嗎
老師:你好!我的問題是我借掛靠公司的借款,在工程進度中借的工程貸款,在工程進度款中就還給掛靠公司了,到?jīng)Q算中這筆借款買的人材機還需要進入工程成本再減一道嗎?
老師,剛收到一個公司,個稅只能看到申報的金額,明細看不了,是登入自然人電子稅務(wù)局看嗎?
確定無法收回的其他應(yīng)收賬款 怎么處理
老師,請問下報年報利潤表時,有個本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進項稅,現(xiàn)在銷售出去了,實行簡易計稅是按3%計稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說09年以前買的車簡易計稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購買的車只能簡易計稅按3%征收呢?
借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸其他應(yīng)付款,后面有庫存加下進來,這樣計提有沒有錯
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進賬發(fā)票勾選多久之后可以申請出口退稅呢
老師,是的
同學(xué)你好,您的分錄是對的;