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(5)針對年末銀行存款余額調節(jié)表中企業(yè)已開支票銀行尚未扣款的調節(jié)項,審計項目組通過檢查相關的支票存根和記賬憑證予以確認。 (6)審計項目組發(fā)現x銀行詢證回函上的印章與以前年度的不同,公司管理 層解釋x銀行于2019 年中變更了印章樣式,并提供了x銀行的收款回單,審計項目組通過比對印章樣式,認可了甲公司管理層的解釋。 C實訓要求 要求:針對上述第(1)-第(6)項,逐項指出審計項目組的做法是否恰當,如不恰當,提出改進建議。

2021-06-26 00:31
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2021-06-26 08:04

  (5)不恰當。改進建議:針對年末銀行存款余額調節(jié)表中企業(yè)已開支票銀行尚未扣款的調節(jié)項,審計項目組不僅應通過檢查相關的支票存根和記賬憑證予以確認,還應取得期后銀行對賬單,確認未達賬項是否存在,銀行是否已于期后入賬。   (6)不恰當。改進建議:不能僅通過甲公司的解釋(即口頭證據)和提供的收款回單(被審計單位內部提供),而不實施其他審計程序,審計項目組應實施其他審計程序,比如親自到銀行進行核實等。

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