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老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)是1萬(wàn)和凈利潤(rùn)加期初未分配8000不相同,如果按照利潤(rùn)表加期初未分配利潤(rùn)計(jì)算,資產(chǎn)比負(fù)債所有者權(quán)益多,這個(gè)問(wèn)題在哪呢

2021-06-25 18:26
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-06-25 18:31

利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù)(計(jì)提盈余公積,盈余公積彌補(bǔ)虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會(huì)相等了) ?損益科目做相反也不等,有沒(méi)有直接通過(guò)未分配利潤(rùn),沒(méi)有到利潤(rùn)表的這個(gè)

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快賬用戶(hù)3447 追問(wèn) 2021-06-25 18:42

有直接通過(guò)未分配利潤(rùn),沒(méi)有到利潤(rùn)表

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快賬用戶(hù)3447 追問(wèn) 2021-06-25 18:43

借未分配利潤(rùn),貸營(yíng)業(yè)稅金及附加

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齊紅老師 解答 2021-06-25 18:47

這個(gè)做借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),借本年利潤(rùn),貸稅金及附加,做這個(gè),你這個(gè)是啥情況,結(jié)轉(zhuǎn)損益?

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快賬用戶(hù)3447 追問(wèn) 2021-06-25 18:48

是陳年舊賬,我剛接手沒(méi)多久

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齊紅老師 解答 2021-06-25 18:49

那這個(gè)啥情況,這個(gè)摘要寫(xiě)啥,后面附件是啥?

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快賬用戶(hù)3447 追問(wèn) 2021-06-25 18:52

啥也沒(méi)有哎,煩死了

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齊紅老師 解答 2021-06-25 18:53

那這個(gè)分錄之前有沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),有就先不管這個(gè), 看別的

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齊紅老師 解答 2021-06-25 18:53

這個(gè)是有借未分配利潤(rùn),貸資產(chǎn)或者是負(fù)債這樣科目,或者是這個(gè)借資產(chǎn)負(fù)債 貸未分配利潤(rùn)這樣

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齊紅老師 解答 2021-06-25 18:54

損益科目結(jié)轉(zhuǎn)一般是不會(huì)影響這個(gè)不平的

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齊紅老師 解答 2021-06-25 18:55

損益科目做相反這個(gè)是除結(jié)轉(zhuǎn)損益,這個(gè)本來(lái)是借方,做貸方了,這樣需要調(diào)為借方負(fù)數(shù)

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利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù)(計(jì)提盈余公積,盈余公積彌補(bǔ)虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會(huì)相等了) ?損益科目做相反也不等,有沒(méi)有直接通過(guò)未分配利潤(rùn),沒(méi)有到利潤(rùn)表的這個(gè)
2021-06-25
您好,是的哦,24年計(jì)算跟23年數(shù)據(jù)是沒(méi)有關(guān)系的
2024-02-19
您好,1.本年有沒(méi)有用直接用以前年度損益調(diào)整或未分配利潤(rùn) 2.期間費(fèi)用有沒(méi)有貸方正數(shù)發(fā)生額
2024-08-07
你好; 你調(diào)整了? 跨年的損益科目嗎 ? 如果沒(méi)有調(diào)整; 正常是? ?負(fù)債表的 期末數(shù)據(jù)利潤(rùn) = 期初利潤(rùn)%2B本年利潤(rùn)表 凈利潤(rùn)累計(jì)金額的??
2023-02-16
您好,3月有未分配利潤(rùn)調(diào)整?
2022-03-07
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