你好,學(xué)員:增值稅申報表第24欄可以看應(yīng)納的增值稅
外貿(mào)企業(yè),當(dāng)月沒有申請出口退稅,收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月必須要認(rèn)證,申報增值稅時轉(zhuǎn)出么?增值稅申報需要怎么申報?生產(chǎn)口罩企業(yè)出口退稅,開的外銷普通發(fā)票,稅率是多少?
老師,企業(yè)有出口退稅,我怎么從增值稅申報表上面看一年交了多少稅呢
老師,如果有出口退稅和即征即退怎么在12月份的增值稅申報表里看出一年的應(yīng)繳納的增值稅
老師你好 我想問一下增值稅申報表從哪里看出還剩下多少進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵增值稅呢
請問老師,我司剛增加的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù),出口退稅需要提供《外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報表》、《外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表》、《外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報表》、《一般納稅人增值稅申報表》及其附表。一般納稅人報表一直都有,上面所說外貿(mào)報表從哪獲得?
內(nèi)賬年末要做什么工作或者報表
老師這個預(yù)付賬款原來貸方有余額10000元,后來拿發(fā)票報銷后之前會計做了把預(yù)付做成貸方余額這個分錄正確嗎
老師公司法人做股權(quán)變更還用寫什么分錄嗎
老師公司的法人股權(quán)變更有利潤交個稅,股息紅利所得,在哪交個稅,直接在稅務(wù)局交嗎
老師,請問這套全盤賬會計有包括餐飲行業(yè)的嗎
老師你好,請問設(shè)備安裝調(diào)試服務(wù)費(fèi)是開幾個點(diǎn)的稅率呀?
項(xiàng)目上 租的甲方的房子,不給開發(fā)票,我們自己改造了衛(wèi)生間,開了10萬的建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票,衛(wèi)生間改造費(fèi),這個發(fā)票,怎么做賬合適。
老師你好非貨幣交換在什么情況下需要減去金融資產(chǎn)按比例分配
老師這個分錄正確嗎,之前應(yīng)收130多萬,后面又多還了200多多萬,現(xiàn)在應(yīng)收賬款變成負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債也是負(fù)數(shù)之前會計這樣做分錄合理嗎
課件:出口額22600,轉(zhuǎn)內(nèi)銷,不含稅收入是2W,如圖,之前了解到的是:不含稅收入是22600元,哪個是正確的?)
出口退稅匯總表第19欄,可以看免抵稅額,其實(shí)也算進(jìn)交掉的增值稅
看24欄本年累計的應(yīng)納稅額合計是嗎?免抵退是15欄啊,15欄是退給我們公司的稅嗎
增值稅申報表是看第24欄,有累計的應(yīng)納稅額合計;出口退稅匯總表,是看最后一欄,也就是第19欄,當(dāng)期免抵稅額累計,這部分是少退的退稅款,其實(shí)也算是交掉的增值稅