你好,是客戶出,客戶另外給稅費(fèi)所以銀行存款增加
老師,你好,我想問下,這里面的18塊錢的銷項(xiàng)稅是誰出的???應(yīng)該不是客戶出的吧?為什么這個(gè)銷項(xiàng)稅會(huì)增加銀行存款啊?這個(gè)邏輯搞不懂,麻煩解釋下。謝謝哈
2022.9月份心雨面包房的分錄有點(diǎn)疑問,麻煩咨詢一下老師,分錄1.借方:銀行存款51500貸方:主營業(yè)務(wù)成本50000,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1500,為什么是貸方是主營業(yè)務(wù)成本50000元,不是主營業(yè)務(wù)收入50000元呢?分錄4.借方:庫存商品33900貸方:現(xiàn)金或者銀行存款33900,不是30000+3000=33000元?金額339000元怎么來的???分錄5.借方:營業(yè)外收支出1033貸方:庫存商品100應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額33這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅33元是怎么來的呀?不是1000*3%的是30嗎?分錄7借方銀行存款6300貸方其他收入6000銷銷項(xiàng)稅300,這個(gè)300元是怎么來的呢?謝謝
老師,公司給A客戶開票113萬(含稅價(jià)),屬走賬款;公司付給供應(yīng)商87.2萬(含稅價(jià)),供應(yīng)商按正常開票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點(diǎn)回款819680給出納,出納收款后還給A客戶私賬。這個(gè)是沒有真實(shí)業(yè)務(wù),走票的,銷項(xiàng)開的是土石方工程,進(jìn)項(xiàng)是運(yùn)輸費(fèi),老板要求這一塊單獨(dú)核算,能看出利潤,我不知道怎么做賬,想了一下,做出來的分錄好像都不對,左邊這個(gè),按平時(shí)的記賬都做進(jìn)去了,其他應(yīng)收評不了。后邊這個(gè)沒有辦法把稅票錄進(jìn)去。麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛的老師~~ 老師,寫好了嗎? 不好意思,今天有事耽擱,我晚上寫好發(fā)給你 你好,你在做付供應(yīng)商把那個(gè)6%做費(fèi)用處理 在收回來的時(shí)候做成本處理了,52350是扣的稅點(diǎn) 標(biāo)黃色的這一筆平不了賬
請問老師,以前不懂,稅務(wù)局查到,有的進(jìn)項(xiàng)沒有,開了銷項(xiàng),這個(gè)之前沒有過賬的,就是進(jìn)銷少,銷項(xiàng)多了,稅務(wù)局說你沒有東西進(jìn)來,你還開票出去,懷疑虛開的,叫我把少的進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)上,有的單位叫我全部重新轉(zhuǎn)公賬,有的叫我稅錢轉(zhuǎn)私,這個(gè)分錄分別應(yīng)該是什么樣的?以前沒有過入庫的。 請問老師,有的小東西無法取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有付款憑證,然后去年我開出了銷項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)跨年的應(yīng)該怎么做分錄呢? 請問老師,以前年度與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的不可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來,這個(gè)分錄是什么呢? 不太懂,請老師幫忙解答一下,謝謝!
老師,之前我們是小規(guī)模納稅人,只用過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目,請問一般納稅人有進(jìn)銷項(xiàng),應(yīng)該怎么做?請老師不要照搬百度的內(nèi)容哈,我查了沒看明白,一步一步的應(yīng)該怎么做,比如只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,比如進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候,比如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,繳納的時(shí)候麻煩老師理一個(gè)清晰的思路,感謝,除了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)銷項(xiàng)稅額,其他應(yīng)交稅費(fèi)下面的科目我都不熟悉,什么時(shí)候用轉(zhuǎn)出未交,還有未交增值稅
老師,感覺今年財(cái)管不難,但是每道大題都沒有做完,感覺只有客觀題達(dá)到48分左右才能過,怎么辦?
@董老師,你好,繼續(xù)提問的,謝謝~
計(jì)提個(gè)稅分錄:借:應(yīng)付職工薪酬——個(gè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅,支付個(gè)稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:銀行存款,老師,這是計(jì)提和支付個(gè)稅的分錄,但是我有一個(gè)問題,因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅的這個(gè)科目可以平掉,那應(yīng)付職工薪酬——個(gè)稅,這個(gè)科目怎么在賬目中平掉呢?
老師,公司申報(bào)工資個(gè)稅人數(shù)超過30人,需要交殘保金,我們公司申報(bào)了一百五六十個(gè)人,面臨交殘保金的問題。這個(gè)怎么合理規(guī)避,麻煩老師給提供個(gè)方案,具體怎么能操作落地?
?如果說.增長率5% 市場份額第二位到底 算是現(xiàn)金牛還是 痩狗業(yè)務(wù)呢
老師,有一家個(gè)體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會(huì)增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%,解析下
老師,有一家個(gè)體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會(huì)增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%
給員工支出去的備用金隔幾個(gè)月才下賬沒事吧 用開的發(fā)票
老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款這個(gè)科目可以對調(diào),調(diào)成我框起來的分錄嗎?
老師您好,感覺老板脾氣大,還看不起財(cái)務(wù),是不是老板都是這樣的
意思是客戶除了要交3600的會(huì)員費(fèi),另外還要再多交這3600會(huì)員費(fèi)的6%即216元的增值稅費(fèi)嗎?
是的,你的理解是正確的
好的,謝謝老師解答
不客氣,祝你考試順利