高新技術(shù)企業(yè)按照匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理辦法的“統(tǒng)一技術(shù)”原則,由總機構(gòu)統(tǒng)一計算包括匯總納稅企業(yè)所屬各個不具有法人資格的分支機構(gòu)在內(nèi)的全部應(yīng)納稅所得額,并按照企業(yè)適用統(tǒng)一的優(yōu)惠稅率計算應(yīng)納稅額進行分配,其分支機構(gòu)可一并享受稅率式減免優(yōu)惠,該優(yōu)惠事項由總機構(gòu)統(tǒng)一備案。
問個問題:假如我公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)盈利100萬,科技研發(fā)業(yè)務(wù)虧損40萬,整個公司是高新技術(shù)企業(yè)。能否按照60萬總利潤,享受高企15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率?
老師,如何總公司是高新技術(shù)企業(yè)(享受15%優(yōu)惠所得稅稅率),外地銷售分公司不是高新,但是 外地銷售分公司(獨立核算)的利潤是不是由總公司匯總申報納稅,所以分公司的所有利潤也都可以享受15%的優(yōu)惠稅率?
有報過分公司的年度匯算清繳嗎? 分公司單獨不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠 但是和總公司關(guān)聯(lián)是可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠的 已辦關(guān)聯(lián) 但是申報分公司年報所得稅優(yōu)惠無法減免所得稅 怎么操作?
老師,我們在今年9月在同一市不同區(qū)成立了分公司,總公司是去年取得的高新技術(shù)企業(yè),請問分公司所得稅可以享受總公司高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策嗎?
成立分公司的總公司,如果都是獨立核算,獨立報稅,那么是不是總分公司企業(yè)所得稅稅率都是25%,享受不了小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費用計入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財務(wù)報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進行稅額無法抵扣(費用發(fā)票產(chǎn)生的進項稅額)這些進項稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負(fù)是怎么定義?。吭鲋刀愡M項要比銷項多,那我多勾一點進項不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師,應(yīng)該怎么備案呢?上海這邊備案是在電子稅務(wù)局備案?外地分公司是在成立之初稅務(wù)登記的時候備案嗎?不懂!
具體與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)確認(rèn)