你好 每月都要結轉,可以從未交增值稅科目可以直接看出本月應納稅額,本月15號之前繳納以后,根據(jù)繳款憑證沖減該科目。比較方便核算。
老師月末計提增值稅會計分錄?借應交稅費增值稅 轉出未交增值稅 代 應交稅費-未交增值稅嗎? 老師不理解這個會計分錄 !那這樣的話借方應交稅費-轉出未交增值稅一直有借方余額啊什么時候把它銷了,還是一直留著為什么?
一般納稅人,應交稅費-應交增值稅太難了。月末需要結轉哪些,銷項稅額結轉到未交增值稅,進項稅額結轉嗎?有的人說不接轉。到底怎么做分錄?
一般納稅人每個月末都要結轉稅費么?把應交未交的增值稅轉出么?這個和有什么會計準則處理會不一樣么?還是說是年底一次性結轉?
一般納稅人增值稅結轉 是每個月進項、銷項結轉一次 還是年末一次結轉合適 如果是每個月都結轉一次的話 整個結轉分錄應該怎么做呀
老師如圖所示,2月份應交增值稅貸方余額,我要不要轉出未交增值稅,如不轉下月繳費了,分錄都做不了,之前那個會計說不用結轉,如要結轉是不是這樣?借應交稅費一應交增值稅轉出未交增值稅8764,貸應交稅費一未交增值稅8764
老師,加工廠個體工商戶一般納稅人,竹子加工成竹簾,行業(yè)毛利率一般是多少?
老師您好,我們公司個體戶一季度一分錢都沒繳納,為啥開不出稅收完稅證明?
黃某和鄧某合伙拿貨,貨物單價是370元,共拿了20個,貨款共7400元,黃某投入6000元,鄧投入1400元,貨物已售出18個,銷售總金額11447,手續(xù)費成本104.5元,運費共92元,成本按50%出資,利潤收入按黃某30%,鄧某70%,兩者應該怎樣來結算?黃某應該拿回多少錢?
老師,請問一輛車做了好幾個項目,我怎樣去重可以讓一輛車不論做了幾個項目都只記一次
老師好,小規(guī)模商貿公司,進項發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項發(fā)票稅務分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個一一核對?
老師,請問因計入本年利潤-未分配利潤會導致資產負債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產 比如空調(型號價格不一樣) 電腦(型號價格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價格型號的價格加在一起來算殘值率并進行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請問,分錄如何做,將科目全部清零
好的,謝謝
你好 不用客氣,學習開心,工作愉快
這個要是用小企業(yè)會計準則也要結轉么
你好 哪個準則也要結轉的呢