借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
不交增值稅,月末用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)稅嗎?還是年底可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)?請老師幫忙寫一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)可以幾個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎,還是每個(gè)月必須結(jié)轉(zhuǎn)
一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 是每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)一次 還是年末一次結(jié)轉(zhuǎn)合適 如果是每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)一次的話 整個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該怎么做呀
增值稅什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)比較合適,一個(gè)月一次,還是一年一次?還是要繳納的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)分錄是啥?
你好老師,請問如果月度末一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是先結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,那每月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)也是要對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的是不?
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購原材料,分別會計(jì)分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計(jì)調(diào)整其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備19.58到信用減值損失科目里了,請問老師我們在稅務(wù)利潤表里應(yīng)該把此數(shù)據(jù)放到哪個(gè)項(xiàng)目里呢
請問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會計(jì),24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心補(bǔ)助的款有16萬多,老板說是補(bǔ)助修建基地,請問這塊補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對1客服,櫥柜改造,180天超長延保等等,這個(gè)0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)”嗎,稅率6%
老師,當(dāng)天我開具的藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,當(dāng)天紅沖,賬務(wù)需要做處理嗎
有一個(gè)人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細(xì),正??鄢郎p除費(fèi)用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費(fèi)用發(fā)票,但是沒實(shí)際支出,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,一直掛著應(yīng)付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個(gè)設(shè)備,租期一年,到期設(shè)備歸醫(yī)院所有。每個(gè)月支付租金3萬元,對方只開的是經(jīng)營租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計(jì)提折舊嗎?要是計(jì)提按幾年呢?請老師寫一下分錄
老師。匯算時(shí)候營業(yè)收入提醒,該暑期申報(bào)增值稅收入跟本期營業(yè)收入有差額,我應(yīng)該按哪個(gè)金額申報(bào)呀,差額是處理一輛車,當(dāng)時(shí)做營業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購買的車,賬上沒有錄賬,機(jī)動車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?
按月按年都可以的
如果按年結(jié)轉(zhuǎn)的話 整個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢
第一個(gè)第二個(gè)就是的
意思是不管按月還是按年結(jié)轉(zhuǎn) 分錄都是上面你發(fā)的那種做法是吧
你好是的,是這么做的。
如果一直都沒結(jié)轉(zhuǎn)的話 有什么影響嗎
不影響你繳稅申報(bào)