你好 這個可以使用 但是 有扣除標(biāo)準(zhǔn)的
老師您好!發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費,發(fā)票日期在審批招待之后,不是當(dāng)天,可以直接用嗎?需要補充額外的說明嗎?
老師好,招待人員泡腳,開具發(fā)票名稱為生活服務(wù)?招待費發(fā)票3000元可以用嗎
老師您好,12月有一張業(yè)務(wù)招待費發(fā)票名稱不對,匯算清繳我把這張發(fā)票調(diào)增過來,直接在納稅調(diào)整表業(yè)務(wù)招待費支出欄 調(diào)增就可以嗎?
老師,公司組織客戶旅游,旅游公司開的發(fā)票名稱:旅游服務(wù)-綜合服務(wù)費 應(yīng)計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費用嗎?
老師你好!我們有長期在外的銷售服務(wù)人員,發(fā)生的招待費可以直接進成本嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人平時都開普票,現(xiàn)在有個客戶要求開專票,如果開專票了,我報稅的時候有什么影響嗎?專票和普票放在一起申報就行了嗎?
老師,會計核算 會計監(jiān)督 財務(wù)管理這幾個的概念是什么
老師好,小規(guī)模納稅人開專票稅率是多少???還是1%嗎?
1.經(jīng)營場地如屬于租賃,應(yīng)根據(jù)租賃合同金額進行印花稅申報; 2.經(jīng)營場地如屬自有房產(chǎn)或無租使用,應(yīng)采集房產(chǎn)、土地稅源等信息并按年從價申報房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。 3.應(yīng)稅銷售行為(包括未開票收入等)是否足額申報增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅等。 小規(guī)模的企業(yè)收到上述的提醒,應(yīng)該怎么安排操作?
請教老師們一個問題,錢不是當(dāng)月收的,本來是b頭上的錢,收到了a的頭上是預(yù)收,現(xiàn)在用現(xiàn)金方式?jīng)_的預(yù)收,我現(xiàn)在要做b的應(yīng)收賬款,該怎么做,這個錢不是這個月收的,這個錢已經(jīng)被調(diào)到b的頭上了,現(xiàn)在還掛著,我該怎么做賬,這個錢又不是這個月收的
老師 您好 我的外賬上3月忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 企業(yè)是虧損的 季報已經(jīng)報了 就這樣了 不去改行嗎?
小麥開收購發(fā)票沒有完,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,有個客戶非要開專票,我能給開嗎?
母題2和子題1會計分錄怎么寫
這道題,財政撥款45萬元會計分錄怎么寫
怎么公司說不可以用呀
你好 你們后面明細(xì) 正常不要開招待費 。開具體的泡腳服務(wù)費? ;這個其實開票? 大類是對的 。 就是明細(xì)這個招待費 這個明細(xì)沒有開清楚 。 如果可以的話 你可以退回去重新開 。?
對方開成這樣啦
開成這樣,要么找對方重開,要么就無法報銷入賬