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10月份預(yù)付了一筆材料款,12月收到發(fā)票,由于是核定征收所以沒有寫那么細(xì)致,沒有通過工程施工科目而且直接記入了主營業(yè)務(wù)成本這樣可以嗎? 收回10月付款的發(fā)票:借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅金—增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款

2021-03-29 22:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-29 22:20

您好 如果正規(guī)的話 也應(yīng)該通過工程施工科目走賬一下 然后對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶6979 追問 2021-03-29 22:21

那我這樣直接記進(jìn)去的可以嗎?去年的都核定征收的都是這樣記的,今年改查賬征收就正常做的

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齊紅老師 解答 2021-03-29 22:22

那查賬征收后改過來也可以的

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快賬用戶6979 追問 2021-03-29 22:22

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-29 22:23

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 如果正規(guī)的話 也應(yīng)該通過工程施工科目走賬一下 然后對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
2021-03-29
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
2019-08-12
你好這個(gè)可以去暫估成本,借工程施工貸應(yīng)付賬款暫估款,借應(yīng)付賬款,供應(yīng)商,貸銀行,2 這個(gè)是可以的,這個(gè)要是你不是根據(jù)完工進(jìn)度做收入根據(jù)發(fā)票做話可以
2021-06-04
你好,稍等我這邊算一下發(fā)給你
2024-03-11
您好 您開具發(fā)票的分錄寫的不對吧? 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 如果先計(jì)入了預(yù)收賬款 就把應(yīng)收賬款科目替換為預(yù)收賬款 后面分錄正確的 月末用結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-11-19
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