您好,借銀行存款-550貸實(shí)收資本-550
你好 公司18年成立 當(dāng)時(shí)沒有收到現(xiàn)金 但是原來會計(jì) 做了個(gè)借庫存現(xiàn)金500萬 貸實(shí)收資本500萬 (實(shí)際就沒有現(xiàn)金)后來做賬時(shí)費(fèi)用工資都走庫存現(xiàn)金 回來錢老板轉(zhuǎn)走 導(dǎo)致現(xiàn)在庫存現(xiàn)金還有300多萬 其他應(yīng)付款是-80多萬 這個(gè)賬要怎么調(diào)整
你好,2018年的時(shí)候我公司會計(jì)做的實(shí)收資本這塊,本來是認(rèn)繳600萬,實(shí)繳50萬,會計(jì)做賬的時(shí)候直接做成實(shí)繳600萬了,并且銀行沒有走這一筆賬。導(dǎo)致這幾年的公司資產(chǎn)過大,賬上銀行現(xiàn)在還有500多萬,實(shí)際銀行現(xiàn)在只有10多萬,現(xiàn)在這一筆應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
15年做的賬務(wù),借銀行存款600萬,貸實(shí)收資本600萬。借庫存現(xiàn)金600萬,貸銀行存款600萬。之后又有多筆賬務(wù)借***貸庫存現(xiàn)金。當(dāng)時(shí)連銀行賬戶都沒有,也是認(rèn)繳的,現(xiàn)在要怎么把這實(shí)收資本沖銷掉?
老師,我們公司2006年注冊的時(shí)候,實(shí)收資本是550萬,當(dāng)時(shí)是實(shí)繳制,公司當(dāng)時(shí)注冊的時(shí)候打進(jìn)去550萬,幫我們注冊的財(cái)務(wù)公司過后又幫我們轉(zhuǎn)出去了,注冊時(shí):借:銀行 550萬 貸:實(shí)收資本 550萬,轉(zhuǎn)出去的時(shí)候沒有記賬,銀行賬戶一直掛著銀行存款550萬,因?yàn)楣敬蛩阕N了,后來我在2014年的時(shí)候,做了一筆:借:其他應(yīng)收款 550萬,貸:銀行 550萬,把銀行存款做平了,因?yàn)榭紤]要注銷,我聽其他同行財(cái)務(wù)教我,2022年8月我把這筆550萬,做了壞賬損失,然后現(xiàn)在做2022年匯算清繳的時(shí)候,不稅前扣除調(diào)增,我這樣處理這筆550萬的款項(xiàng),會有問題嗎?
最初公司建立的時(shí)候不是實(shí)繳制度,老會計(jì)卻把這筆分錄做上去了,沒有建立銀行存款賬戶,導(dǎo)致現(xiàn)金是虛的,現(xiàn)在改為實(shí)繳制度公司減資做借實(shí)收資本貸現(xiàn)金會導(dǎo)致現(xiàn)金為負(fù)數(shù),是否可以調(diào)成借實(shí)收資本貸其他應(yīng)付款 來調(diào)整呢?
請問公賬戶頭上的錢,需要對私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來支配?
關(guān)于計(jì)算器的問題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
這樣做的話,之前的稅務(wù)報(bào)表撒都一直按照600多萬的這個(gè)一直在報(bào),突然減少合適不?
您好,這樣處理能反應(yīng)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)
你好,那這個(gè)摘要要怎么寫,現(xiàn)在改上可以嗎
您好,調(diào)整**憑證錯(cuò)誤事項(xiàng)
您好,是需要重新做一個(gè)分錄
你好,注冊資本實(shí)繳認(rèn)繳的這個(gè)是從什么時(shí)候從實(shí)繳改為認(rèn)繳的?
您好,是2014年3月1日開始實(shí)施的