您好 請問100萬當時是庫存現(xiàn)金還是銀行存款 如果當時是庫存現(xiàn)金的話 可以按您說的這樣處理
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
老師,去年年底收了100萬的物業(yè)費,錢被股東借走了,我當時也沒做賬,收費和借款都沒做,我今年1月做賬了,物業(yè)費記到預收(待以后月份1-12月分攤結轉收入),對方科目記得是其他應收款。這不,3月底和4月,股東會陸續(xù)把錢還回來,他用現(xiàn)金還,直接讓我們出納存到基本戶。我只要收到一筆存現(xiàn)單,我就沖一部分其他應收。這種賬務方法可行嗎?
老師,這個掛靠業(yè)務說是元月幾號就開票給對方,但是現(xiàn)在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因為這個一開始材料等費用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應商了,那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應付賬款――供應商。借:應付賬款――供應商,貸:其他應付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個股東賬戶轉出去給掛靠方吧
老師,我們12月初已經(jīng)發(fā)布注銷登記了,稅務12月中也做了清算登記,但問題是今年23年我看了賬上還有錢就又轉了百來塊還股東。我可不可以不做今年的賬,直接在22年12月底的時候把往來款清掉,把其他應付款轉入營業(yè)外收入,把其他應收款轉營業(yè)外支出,銀行存款還是有三百來塊這樣?如果1月也做賬,不是和我發(fā)布注銷登記,清算登記沖突了嗎?
老師,我們公司22年6月設立,記賬公司沒有給做任何費用,目前還沒有匯算。我可以把去年的費用通過“以前年度損益調(diào)整”和“其他應付款”做進去嗎?因為設立的時候是三個朋友,法人是其中一個,沒有實收資本,公戶只存過一筆錢,買設備花了,日常費用都是我老板墊的?,F(xiàn)在談好那兩個人退出了,我們打算5月份把法人變更為現(xiàn)在的老板了。轉讓價款會和原股東過下帳,然后用庫存現(xiàn)金把補去年費用的“其他應付款”平了,可以嗎
個人所得稅代扣代繳,申報4月個稅在另外一臺電腦上登錄扣繳,錄入員工信息后重新計稅顯示不出該員工信息,為什么?
學堂示統(tǒng)的表格在那里?
你好老師 我是個人獨資企業(yè) 比如手下有1個員工 我給他發(fā)工資 發(fā)10000 扣除子女教育費4000 贍養(yǎng)老人3000 這樣就不需要給他交個人所得稅了吧 還有我是老板 我的利潤錢怎么拿出來呢 是以什么名義拿出來 需要交多少稅呢
老師,我今天找領導他說讓我寫個兼職申請,就是他單方解除勞動合同,賠償我一個月的工資,這個我敢寫不,又怎么寫呢
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎
老師?,F(xiàn)金折扣條件為2/10、1/20、N/30是什么意思啊
老師,投標用,需要提供資產(chǎn)負債表和利潤表,這個指標要符合什么要求,比如資產(chǎn)負債率太高是不是不行
老師,投標用,需要提供資產(chǎn)負債表和利潤表,這個指標要符合什么要求
財務報表中資產(chǎn)負債表里的應交稅費是負數(shù),但是去銀行貸款讓把負數(shù)調(diào)整,怎么調(diào)
,老師,如果平臺的錢提現(xiàn)到老板個人卡,然后老板又把錢轉入公司賬戶,做賬的時候可以省略老板這部分直接做銀行存款增加,其他貨幣資金減少嗎
現(xiàn)金,這種是不是有風險,股東借錢沒有條,直接拿走的,只是出納登記了一下
至少要給出納寫借條 不然出事了 怎么說的清