您好,匯算清繳是自己填寫納稅調(diào)整表,自己填寫
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是指自己調(diào)整,還是給稅務(wù)所調(diào)整
老師,企業(yè)所得稅調(diào)整是只有匯算清繳的時候調(diào)整還是每個季度都要調(diào)整呢?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整完,那財務(wù)報表也需要跟著調(diào)整嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,有調(diào)增,但是調(diào)增后依舊是不用繳納企業(yè)所得稅的,這樣還需要做調(diào)整分錄嗎
老師企業(yè)所得稅匯算清繳,招待費(fèi),調(diào)整40%還是60%
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國稅繳銷么,一定要去國稅繳銷么,稅都是按照無票收入早就報掉了
老師我們公司是一般納稅人,問一下老師專票和普票怎么換算呢?
老師還有一個問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個人所得稅,那個稅由合作社自行申報交稅嗎
老師 房企賣房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計準(zhǔn)則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個季度我們開票金額是20萬,是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項目有預(yù)付卡。我這邊這個發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報,1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報社?;鶖?shù)繳納的,這個需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報
老師請問一下我們公司準(zhǔn)備實(shí)收資本實(shí)繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會計能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會計,你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語了
去年8月剛成立的公司,沒有收入,只是一些往來款,和少許材料費(fèi),需要匯算清繳嗎
需要,不管是否有收入都是需要匯算清繳的