您好 附加稅是按實繳的增值稅和消費稅來進行計量的,也就是說如果當月繳納增值稅和消費稅了就要以實繳的金額為基數繳納附加稅的 請給老師5分好評哈
老師,你好,麻煩問下,我公司只有5個員工,年工資總額有30萬,沒有設立公會,但稅務系統有公會經費,我能不能按工資總額30萬*40%*2%繳納,還是按工資總額30萬*2%繳納
麻煩問一下,我公司本月應納稅額為30萬,出口退稅額50萬,這樣公司不退稅還得繳30萬的增值稅,附加稅按30萬繳還是80萬繳
老師您好,想請教一下增值稅申報表填報的問題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個延繳50%增值稅和附加稅嗎,當時我們填30欄本期繳納上期應納稅額的時候是按25欄期初未繳稅額的數額填了,就是比如10月申報2萬實際只繳了1萬,11月申報表我們也按2萬填了30欄,當全部已繳了,這樣對嗎?
財稅2018 80號文:對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據中扣除退還的增值稅稅額。 若當期應納稅額小于退稅額,那么還可以后續(xù)扣減嗎。比例,本月應納稅額50萬,本月退稅額80萬元,因退稅額大于應納稅額,所以本月不用繳納城建稅及教育費附加,次月應納稅額50萬元,請問次月計算城建稅及附加的計稅基礎是50萬元還是20萬元(50-(80-50))
老師好,一、我們公司一月預繳增值稅10萬元,教育城建問1萬元。印花稅1000元;二、三月份繳納增值稅30萬元,教育城建附加3萬元,印花稅3000元;請問老師這個分錄怎么寫,麻煩幫我寫個樣本。謝謝老師!
老師,我7月16日開好的外經證,陜西省的明天做稅費種認定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進貨價20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進項稅額差額大,怎樣運用財稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價1元,拆分為基本電價和服務費,在稅法上是否可行?
計算信用條件改變引起的邊際貢獻增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現在建筑裝飾公司一般稅負是多少,每年12份增值稅報表是否可行核對全年的增值稅的稅費情況,老師指導一下
總公司和分公司財務獨立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活。現在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財務核算有沒有關系?要如何去調整
則務杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿企業(yè),夠。公司進口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計分錄怎么做,以后內銷后有了銷項,那進口交的增值稅能進行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運保費了,上個月開的,現在要怎么辦