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老師,這個滯納金我查了是2019年6月份的,那時候稅率變化,稅務(wù)局當(dāng)時是直接滯納金抵了增值稅,賬上沒有提現(xiàn),去年申報匯算清繳沒有提示,為啥今年提示了

老師,這個滯納金我查了是2019年6月份的,那時候稅率變化,稅務(wù)局當(dāng)時是直接滯納金抵了增值稅,賬上沒有提現(xiàn),去年申報匯算清繳沒有提示,為啥今年提示了
2021-03-27 10:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-27 10:42

同學(xué)您好,應(yīng)該也是有提示的,可能是您沒有選擇風(fēng)險提示

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快賬用戶8618 追問 2021-03-27 10:53

那我現(xiàn)在是把這個金額直接填到納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-27 10:53

您好,是的,是需要的

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快賬用戶8618 追問 2021-03-27 10:58

填在20行稅收滯納金,加收利息那行嗎

填在20行稅收滯納金,加收利息那行嗎
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齊紅老師 解答 2021-03-27 11:21

對的,就是這一欄次

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快賬用戶8618 追問 2021-03-27 11:23

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-27 11:24

不客氣,,這是我們的職責(zé)所在

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同學(xué)您好,應(yīng)該也是有提示的,可能是您沒有選擇風(fēng)險提示
2021-03-27
您好,在A105000調(diào)增。正確操作是在支付滯納金當(dāng)期申報企業(yè)所得稅。
2020-07-16
您好,在申報表A105000調(diào)整,應(yīng)在支出發(fā)生時確認(rèn)營業(yè)外支出,若跨年度,則通過以前年度損益調(diào)整。
2020-07-16
你好,應(yīng)該是在19年的入賬
2020-05-30
借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)付款。個人。
2023-06-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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